您好 可以计入销售费用-广告费科目

涪陵天宇实业有限责任公司是一般纳税人,增值税税率为16%,所得税税率25%。2017年9月发生下列经济业务,请根据业务,写出会计分录。向银行申请,并取得期限为3年的借款100000元,已存入银行。支付上月自来水公司水费5000元,税金500元,电力公司电费8000元,税金1280元。收到甲公司以固定资产向本公司的投资,评估价值为400000元,以90%记入投资。(写出明细科目)经批准,将资本公积40000元转增资本。向光华公司购甲材料500千克,单价400元,货款200000元,增值税税额32000元,乙材料200千克,单价50元,货款10000元,增值税税额1600元款项未付。公司开出为期3个月的商业票据支付之前欠光华公司的货款及税额。公司购买不需要安装的设备,价款150000元,税额24000元,以银行存款支付。公司购买需要安装的机床价款200000元,税额32000元,邀请涪陵江水工业安装公司施工安装,安装协议价款50000元,税额3000元,工程全部完工,经验收已经形成生产能力。
实训四(一)目的:练习某一时段履行履约义务确认收入的核算。(二)资料:1.红星公司为东方公司安装一套小型生产流水线,签订安装合同总金额为80000元,工程款于完工时结算,增值税税率为9%,2019年9月,发生经济业务如下:(1)1日,以银行存款购买由本公司负担的安装工程用零星材料600元,增值税税额78元。(2)15日,以银行存款支付安装人员工资相关费用计60000元。(3)20日,安装工程按合同规定的时间,如期完工。(4)25日,红星公司收到东方公司汇来的工程款。2.红星公司为光明公司研制一项软件,合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元。发生经济业务如下:(1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。(2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用共计55000元。(3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用共计15经专业测量师测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90000元费确认2019年度的收入和成本。(三)要求:根据上述经济业务编制会计分录。
1.2021年9月30日,光明公司200万元购入了一家小型研发中,该购买价格包包括建筑物、制造设备、与设计备有关的专利权及原材料费用,另支寸增值税24.8万元。这批资产的单-公分价直分别是88万、66万、44万、22万元。请讲行行相应账务处理,2.2021年10月,光明公司购入一台需要安装的全新机器设备,其价款为100000元,发生运输费5000元,保险费2000元,可抵扣的增值税讲项税额工共计13570元,全部款项以银行存款支付。另支付安装费12000元及相关增值税1080元,领百用生产用原材料8000元,应付本企业安装人员工资5000元。该项固定资产安装3完工后交付使用。请进行相应账务外理。
1.火炬公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2022年4月发生与固定资产有关的业务如下:(1)4月6日,公司购入一台需要安装的甲设备,用手产品生产。取得的增值税专用发票上注明的设备价款为240万元,增值税为31.2万元,款项均以银行存款支付。(2)4月8日,开始安装,用银行存款支付安装费取得专票,专票上注明安装费3万元,增值税0.27万元。(3)甲设备于4月28日达到预定可使用状态,开始用于产品生产。(4)甲设各预计使用10年,预计净残值为3万元,采用平均年限法计提折1旧日。假设上述资料外,不考其他因素。要求:(1)编制4月6日购入甲设备的会计分录。(2)编制4月8日安装甲设备的会计分录。(3)编制4月28日甲设备达到预定使用状态的会计分录。(4)计算5月甲设备的折旧额(5)编制计提甲设备折1旧的会计分录。(应交税费写出二级明细科目及三级明细科目)
支付发光字及安装费(制作公司名称挂牌发光文字)计入哪个科目?3万元
朴老师,上月有个产品入库的成本高了,这个月出库核算成本发现的,现在想调整这个成本,怎么处理?金蝶KIS版本的
税务清税注销的时候提醒强制监控说是有税收违法行为,但是也没有签收文书,一般这个会是什么情况ne?
郭老师接下,郭老师接,涂料生产销售的大气污染未直接排放,且小于正常排放值,还需要核定环保税吗,零申报需要在哪里备案吗? 消费税的VOC也小于420,是零申报吗,零申报需要在哪里备案吗?
老师,我问下现在小规模增值税的政策是什么呀?
老师好,我们是成品油批发企业,现在税务系统库存130吨,但是6月进项抵扣完以后就剩1万进项税额,现在库存金额96万,但是进项只剩一万,差额10万,该如何补救?一般是什么原因造成的呢?
工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗 、没税务登记需要0申报吗
老师您好我想问一下,之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万,,现在是变成一个月只有十万了吗
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
这个广告是在办公室的楼顶上面,然后我们搞光伏行业的,是不是应该计入管理费用_办公费?
那可以计入管理费用-办公费科目 以为您放街上路牌那种