借预付账款贷、银行存款49800 按月下一个月借管理费用46981.13/12/3 应交税费应交增值税进项2818.87 贷预付账款

2022年2月,支付一笔三年的法律服务费49800元,但是还没有收到增值税专用发票,应该怎么做账?我3月收到了发票(金额46981.13,税2818.87,合计49800)2022年3月开始摊,应该怎么做账,谢谢。
2022年2月,支付一笔三年的法律服务费49800元,但是还没有收到增值税专用发票,应该怎么做账?我3月收到了发票(金额46981.13,税2818.87,合计49800)2022年3月开始摊,应该怎么做账,谢谢。
老师 去年公司没业务 然后实行全电发票 税务局让开了1张金额5元钱的电子专票 但是去年没有入账 去年11月开的 我现在入账 入到3月份 应该怎么写分录呢 谢谢老师
1.甲公司增值税采用一般计税方法,2022年发生如下业务: (1)2022年3月10,购入需要安装的设备一台,增值税专用发票上注明的价款为350 000元,增值税45 500元。甲公司委托长江公司将设备运至公司所在地,运费为4 600元,增值税为414元。以上款项已经使用银行存款付清。 (2)2022年3月15日,收到设备后,甲公司组织技术人员展开安装活动。期间,支付安装费用39 000元,安装工人薪酬14 000元,领用仓库中的原材料3 800元。2022年3月28日,安装活动结束,设备投入正常使用。经测算,该设备的净残值为10 000元,预计使用5年,采用年数总和法计提折旧。 要求: (1)做出2022年3月10日,甲公司购买设备的账户处理。 (2)做出甲公司设备安装期间有关业务的账务处理。 (3)做出2022年3月28日,设备安装完工的账务处理。 (4)计算2022年该设备的折旧金额。 (5)计算2023年该设备的折旧金额。
24年11月份公司向物业支付了车位费:2520元,这笔业务在2024年12月收到物业开来的发票,但是在24年11月时,会计将这笔费用直接全额计入管理费用,贷方做银行存款,又在24年12月份收到发票时,按票面金额和税额又入了一次管理费用,同时贷方做了应付账款。发现时已经是25年2月份了,这时该怎么调整
老师,,6500一个月,社保个人部分也不用我出,有个税吗,在工资表里面需要备注社保部份吗?
老师,票面金额开4633元,按13%,不是也能低货款4100元吗 但我们领导觉得票面金额4633元,然后低货款4633元减去票面税费602.29元,抵货款4030.71元。我是觉得这种方式没有一个乐意这么干的。
你好老师,我现在系统上的银行数和实际账不一致,现在实账少,系统数多,现在一调账就显示银行余额不足有什么好办法调账
2025年,工商年报中纳税总额,包不包括2025年已退回的增值税留抵退税?
老师,个体户工商年审是年报吗?
我有一家刚要移交出去,得准备哪些资料和对方交接呢
公户收到所得税退税,借银行存款,贷所得税费用吗
请问一下,我们公司的收入分为电商收入和线下收入,线下收入就是客户直接打款到公账然后我们开票给客户。电商收入,有一部分客户回后台申请发票,大部分客户是不需要开票的。那我如何准确的申报收入呢?电商平台收入如何拆解有票收入和无票收入呢?电商平台都算无票收入可以吗?电商平台的开票和线下订单的开票又要如何准确区分呢?有的客户这个月的订单过好几个月才申请开票呢,我现在就是不管几月份的订单开的票,是当月开的票就算是当月开票收入。支付宝提取到公账上的钱就是平台上的收入总额(开票+无票)对吧?每次外账公司让我报收入和无票收入我都还是乱乱的有点理不清。[捂脸]
老师,请教一下。公司有大巴车,有乘客需要包车的时候司机的工资就按天出车来计算,一天200元。月底结账。公司支付给这些司机的工资时候应该怎么做账,公司不帮这些司机购买社保。需要怎么申报
老师你好,年终奖12月份计提1月份发放个税是不是在2月申报期申报?汇算时实际发放金额是不是可以算进去