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2022年2月,支付一笔三年的法律服务费49800元,但是还没有收到增值税专用发票,应该怎么做账?我3月收到了发票(金额46981.13,税2818.87,合计49800)2022年3月开始摊,应该怎么做账,谢谢。

2022-06-23 18:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-23 18:11

同学你好 借预付账款 贷银行存款

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快账用户7345 追问 2022-06-23 18:34

还有收到发票后的分录呀

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齐红老师 解答 2022-06-23 19:04

借长期待摊费用 贷预付账款 借管理费用 贷银行存款

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快账用户7345 追问 2022-06-23 19:18

为啥又贷银行存款呢,你这是乱回答吗?

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齐红老师 解答 2022-06-23 20:55

贷累计摊销,不好意思

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同学你好 借预付账款 贷银行存款
2022-06-23
借预付账款贷、银行存款49800 按月下一个月借管理费用46981.13/12/3 应交税费应交增值税进项2818.87 贷预付账款
2022-06-23
你好,使用时间是从几月份开始的?
2022-06-23
你好在12月份借管理费用5000,其他应收款650,贷银行存款5650。
2022-02-08
您好,您在2月的凭证中做以下分录: 1、借:预付账款 113280 贷:银行存款 113280 2、借:固定资产 220176.99 借:应交税费-应交增值税(待抵扣进项)283623.01 贷:预付账款 113280 贷:银行存款 135520
2021-04-15
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