你好同学,这样做是正确的。
个体户公司生产经营所得税分录是这样做吗 计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳时 借:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款
请问老师,员工交个税分录这样做对吗,计提借管理费用5250,贷应付工资5250,发放借应付工资5250 贷应交税费 个人所得税1.5银行存款5248.5 交个税借应交税费 个人所得税1.5贷银行存款1.5
老师,拿到个税回单,就这样做分录对吗? 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
老师,我们公司8月份银行付了146的个人所得税,要做三笔分录吗?就是借应付职工薪酬146贷其他应收款—应收个人所得税146第二笔计提8月个税借其他应收款—应收个人所得税146贷应交税费—应交个人所得税146第三笔实付时,借应交个人所得税146贷银行存款146,老师这样做分录对不对啊?
老师,我问下收到银行回单,支付的是个人所得税,这里做账是借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款吗?还是借方是其他应收款?
老师,你好,我想问下,所得税费用这个科目统计的是当月的应交所得税金额吗?
老师,我们公司卖红酒的,经常发快递,这次买了一千元的纸箱怎么做分录啊?
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师:一固定资产原值为17590元,已折旧14775.6元,净残值为1759元,净值是2814.4元。现把此固定资产处理,卖了1500元。那么,这笔业务怎么写分录?共需要写几笔业务就完整了?请老师指教!
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,如何申报个税
现在有电子发票了是不是进项抵扣可以不用打印出来留底了呀?
老师,通行费是专票和普票都可以低吗?要填在A栏,还是9b
个税是每月按累计预交,然后年末按总的报酬金额来计算嘛,要是本月达到了14.4万元,那我下月工资是不是要按20%来缴纳个税了
麻烦图片这个老师说下谢谢
但是这样的话应交税费不就有借方余额了吗?
你好,同学,你看一下计提分录
明白了,应交税费就是应交税金吧
你好,是这个意思啊
好的 谢谢老师
不用谢,麻烦给个好评,谢谢