开发票减少库存 销售给个人 以后也不要发票吗
老师,请问诊所是小规模纳税人,报增值税申请了免税,如果本期未开票收入是680109.4,开票收入是55248,但是由于税控盘开票未选免税,生成了1%的税。即开票金额是54700.98,税额是547.02。那么本期增值税申报表该如何填?
客户到我加油站充值10000元,我如何开票?(票种,开票项目名称,税率)。客户次月过来消费400元,我如何开票?(票种,开票项目名称,税率)。收入何时确认?收入金额确认多少?当月和次月的纳税申报表如何填写(主要是指防伪税控会如何比对)?谢谢!
成品油系统管控教严,税控盘是要读入库存才能开票的,无票收入已经申报了但是税控盘系统是减不了库存的,税控盘系统的成品油库如何做库存减少
加油站有未开票的收入,申报缴纳了税费,但是我如何减少税控盘里面的库存呢
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
有部分人不要发票 就出现实际跟税控盘里面的库存不同步的情况
那你也开出发票 开个人