同学你好, 借,在建工程 150000 贷,固定资产150000 2 借,在建工程 12000 贷,原材料12000 3 借,在建工程 3500 贷,银行存款3500 4 借,在建工程 1120 贷,应付职工薪酬1120 5 借,原材料2000 贷,在建工程 2000 6 借,固定资产164620 贷,在建工程 164620

A企业自行建造简易厂房一座,购入建筑材料,用银行存款支付买价100000元,增值税额17000元。在厂房建造过程中领用工程物资93600元,应负担的工人工资20000元,应负担的职工福利费2800元,另外,还领用了生产用的材料一批,实际成本为10000元,应转出的增值税为1700元,其会计分录如下:
对一台在用的旧设备进行技术改造,其原价为15000元,改造时领用材料12000元,应负担的增值税为1560元,另用存款支付费用3500元,负担工资费用1120元,工程中回收可作辅助材料使用的残料2000元。工程完工交付使用。
对于一台在用的旧设备进行技术改造,其原价为150000元,改造时领用材料12000元,应负担的增值税为1560元,另用存款支付费用3500元,负担工资费用1120元,工程中回收可作辅助材料使用的残料2000元。工程完工交付使用。问分录
企业自制设备一台,业务如下:1.购入工程物资,其增值税发票标明价款为180000元,增值税为23400.款已用存款支付;2.领用工程物资205920元;3.领用生产用材料20000元;4.负担工程人员工资3300元;5.企业辅助车间为工程提供有关劳务支出4120元;6.用存款支付与工程有关的其他费用16700元;7.工程期间应负担的长期借款利息4530元;8.工程完工交付使用;9.剩余工程物资转作原料。根据以上经济业务编制会计分录。
企业自制设备一台,业务如下:1,购入工程物资其中,值税发票标明价款为18万元,增值税为23400元款已用存款支付.2,领用工程物质,205920元.3,领用生产用材料20000元,4.负担工程人员工资3300元.5,企业辅助车间为工程提供有关劳务支出4120元,6,用存款支付与工程有关的其他费用16700元。7.工程期间应负担的长期借款利息4530元.8,工程完工交付使用.9,剩余工程物资转作原料。根据以上经济业务编制会计分录。
老师,请问兑换数字人民币是怎么做分录的
某公司为减轻经济负担,通过更改职工档案、编造证明材料等手段,为部分愿意提前退休的职工以特殊工种为由办理了退休手续。后该市社保机构在进行年度资格审查时发现了该公司有20名员工的材料存在伪造痕迹,而这20名员工已领取基本养老金6个月,共计24万元,则社会保险行政部门可以( )。 A. 责令限期改正 B. 责令退回已领取的24万元养老金 C. 对该单位处48万元罚款 D. 对该单位处120万元罚款
老师您好!我们有2个订单,是国外的客户,因为我们的去年成立的,考虑到发票和结算方面的事,用关联公司和客户签的合同,合同上是美元未税金额,关联公司收到美元再转人民币给我们,我们在跟关联公司签合同的时候应该怎么签?现在是把金额照搬,现在要申请发票额度,感觉不太对
老师,城镇土地使用税填进去信息后怎么不能提交呢
老师车库单位卖出,对方不需要发票我们怎么入账?
老师,销信电动车返利,我们是经销商,收到返利和支付反利如何做账
@朴老师,我想问下我们购进设备,由于该设备比较复杂,我们需要供应商提供人员进行设备的讲解指导操作服务,请问这部分的服务成本是可以含在设备里面一起开设备13%的发票,还是必须分开开具技术服务6%的发票,入账成本的话我是可以一起合并在产品成本里面吧?
老师,我们建筑企业用别人的安全员证,2026年4月银行支付个人26000元,回单备注写的预支2026年工资,其实是支付的2026年4月至2027年3月份12个月的钱。到底怎么做分录和申报个税合理?不会被税务稽查
在26年第一季度申报财务报表前,已经申报了25年度1-12的财务报表,但是现在有费用需要修改,我重新填报最新的25年年度报表后,还要更正第一季度财务报表的年初数吗?
老师,生产行业,如果一斤原材料省了6块钱的话,那么一斤产成品价格能低多少?出成率是70%,公式是什么?