咨询
Q

企业自制设备一台,业务如下:1,购入工程物资其中,值税发票标明价款为18万元,增值税为23400元款已用存款支付.2,领用工程物质,205920元.3,领用生产用材料20000元,4.负担工程人员工资3300元.5,企业辅助车间为工程提供有关劳务支出4120元,6,用存款支付与工程有关的其他费用16700元。7.工程期间应负担的长期借款利息4530元.8,工程完工交付使用.9,剩余工程物资转作原料。根据以上经济业务编制会计分录。

2022-07-01 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-01 14:00

1借工程物资180000 应交税费应交增值税进项税额23400 贷银行存款203400

头像
齐红老师 解答 2022-07-01 14:01

2借在建工程205920 贷工程物资205920

头像
齐红老师 解答 2022-07-01 14:01

3借在建工程20000 贷原材料20000

头像
齐红老师 解答 2022-07-01 14:01

4借在建工程3300 贷应付职工薪酬3300

头像
齐红老师 解答 2022-07-01 14:02

6借在建工程4120 贷生产成本辅助生产成本4120

头像
齐红老师 解答 2022-07-01 14:02

6借在建工程16700 贷银行存款16700

头像
齐红老师 解答 2022-07-01 14:02

7借在建工程4530 贷应付利息4530

头像
齐红老师 解答 2022-07-01 14:03

8借固定资产205920+20000+3300+4120+16700+4530=254570 贷在建工程254570

头像
快账用户mv3x 追问 2022-07-01 14:08

第5题的分录呢

头像
快账用户mv3x 追问 2022-07-01 14:08

第5题的分录呢

头像
齐红老师 解答 2022-07-01 14:19

5借在建工程4120 贷生产成本辅助生产成本4120

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
1借工程物资180000 应交税费应交增值税进项税额23400 贷银行存款203400
2022-07-01
同学你好 1 借,工程 物资180000 借,应交税费一应增一进项23400 贷,银行存款203400 2.领用工程物资205920元——这里领用的比购入的还多呢?
2022-06-24
同学 你好 计算当中
2023-05-22
您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-05-22
您好 (1)5月8日,购入工程物资一批,贷款30万,增值税收额39000元款项存款支付。  借:工程物资30000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 39000 贷:银行存款 339000 (2)5月8日至10月30日,工程先后领用工程物资28万元,  借:在建工程280000%2B36400=316400 贷:工程物资280000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 280000*0.13=36400 (3)6月3日,领用生产用原材料一批,该批原材料成本为八万元,应承担的增值税进项税额为10400元  借:在建工程 80000%2B10400=90400 贷:原材料 80000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 10400 (4)工程建设期间辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出35000元  借:在建工程 35000 贷:生产成本 35000 (5)工程建设期间发生工程人员职工薪酬65800元  借:在建工程 65800 贷:应付职工薪酬 65800 (6)10月30日工程完工并交付使用  借:固定资产 507600 贷:在建工程 316400%2B90400%2B35000%2B65800=507600 (7)工程完工剩余工程物资转入企业原材料仓库 借:原材料 20000 贷:工程物资 20000
2022-05-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×