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有个供应商给我公司开进来的进项增值税税率是3%,是生产性生物品享受了增值税减免政策,那我给客户也按3% 的增值税税率开票是否可以,因为我们给客户一直是按13%税率开具销售发票的?

2022-06-24 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-24 13:39

 你好;    你们简易计税才可以的; 生产 的企业才能哈;  你们买来销售按13%   

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快账用户3300 追问 2022-06-24 13:41

我家不是简易计税企业,是销项减进项计算增值税的

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齐红老师 解答 2022-06-24 13:43

 你好;  那就是一般计税按13%   

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快账用户3300 追问 2022-06-24 14:20

也就是说,如果按一般计税,那不可能同时使用简易计税对吗

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齐红老师 解答 2022-06-24 14:21

 你好;     看你业务 ; 符合简易计税的 业务 你   备案了简易计税可以按3% 。 其他的业务不符合简易计税的按13%

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 你好;    你们简易计税才可以的; 生产 的企业才能哈;  你们买来销售按13%   
2022-06-24
能否享受 3%征收率销售收入减按 1%征收率征收增值税政策
2023-11-13
您好 普通发票可以享受 3%征收率销售收入减按 1%征收率征收增值税政策
2023-11-13
你好,是的,合同规定是要提供3%发票,就必须按照合同执行的
2021-06-19
你好 ;  你们是买来使用过销售的; 按照你进项发票的大类来开票哈 ;     保证一致  ;   2.   你们抵扣过进项税的按照13% ;    
2022-08-03
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