你好; 你们简易计税才可以的; 生产 的企业才能哈; 你们买来销售按13%

有个供应商给我公司开进来的进项增值税税率是3%,是生产性生物品享受了增值税减免政策,那我给客户也按3% 的增值税税率开票是否可以,因为我们给客户一直是按13%税率开具销售发票的?
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师,我们公司是商业企业,销售货物13%的税率,进项收到的是增值税专用发票,我们的客户要求我们开增值税普通发票给他们。请问我们销售出去开专票和普票的区别在哪里呢?
老师,请问一个产品进口进来,完全没有经过任何再加工,直接出售给国内客户,进口增值税率和销售增值税率可以不一致吗?进口增值税率是9%,国内销售可以使用13%的增值税率吗? 情况:因为该产品含有3%的杀虫剂成分,海关怼杀虫剂有监管,必须使用杀虫剂的海关编码申报,那个海关编码下对应的进口增值税率是9%。 但实际产品80%以上都是塑料,我们在国内销售是按塑料制品销售,开票也想按塑料类开,对应的增值税率就是13%了。 这样会有问题吗?
老师你好,我公司为个体工商户,疫情期间开具给客户的发票,主动适用了3%征收率减按1%的优惠政策,客户现要求我公司补缴2%的税款。请问,优惠政策是我公司必须享受还是可以享受,对方要求我们补税款,是否合理,有没有相关的规定?谢谢老师
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
我家不是简易计税企业,是销项减进项计算增值税的
你好; 那就是一般计税按13%
也就是说,如果按一般计税,那不可能同时使用简易计税对吗
你好; 看你业务 ; 符合简易计税的 业务 你 备案了简易计税可以按3% 。 其他的业务不符合简易计税的按13%