你好,附表三是第一列,只要你开了服务类的发票都要填写,然后后面的扣除项目的话,你是差额交税的就填写,不是差额的就不用管了。
老师,您好!我已经在个税里面更正了,为何它一直显示更正,这个还要在哪里提交吗?
这个啥意思老师啊。为啥交款失败
老师好,如果上一家公司因为资金紧张还没有帮你交7月份的社保,现在新公司能帮你交8月份的社保吗?
个体工商户改查账征收后,成本票没有怎么报?如果现在补,还能补以前年度的发票(开票时间是现在)的吗?如果不补,税局会强制事后核定吗,会核定多少。
长投不能转化成债券么
老师,我们是建筑企业,税务让补2023年到现在的预收账款增值税(一个月一个月的补),我不明白,预收账款都是滚动着往后走的,并且每个月都在结转收入,也缴了增值税,按税务说的会不会重复缴税呢?
老师,我想问一下,2221.05这个代码之前财务设置科目是应交税费-教育附加,按理说不是应交税费-教育费附加 区别是他把二级科目写的字 和顺序颠倒了,这能行吗?
@董老师你好,提问的
持有待售的丧失控制权的是整体划分成持有待售 也就是持有待售资产-长期股权投资 这个科目以账面金额列报么?
出租人什么时候出租房屋划分为投资性房地产,什么时候又用应收融资租赁款,这做题有时候不知道用哪个科目
什么叫差额缴税
收入减去成本,按这个来缴纳增值税的政策。
我们建筑材料的商贸有限公司,有进项也有销项,填写这个表吗
不需要填写的,你销售的是材料,又不是服务。
我看以前的报表每个月都填写,但是不知道他的数是怎么来的
不需要填写的,他填写到哪里了。
我们有运输资质,每个月都开具一些运输发票
运输在第一列填写9%,其他的不填写。
那运费的增值税就不缴纳了吗
需要缴纳的,正常缴纳,你填写了第一列,不影响你交税。