您好 缴纳的滞纳金在缴纳的当期做

老师我去年11月份申报的增值税,并且当时缴纳了增值税和滞纳金,现在我更正申报了11月份的增值税,更正的是未开票收入移到了十二月份,并且最后有留抵税额,那缴纳的增值税和滞纳金会退回来吗?
更改了去年5月份的增值税申报表,缴纳的滞纳金是不是在去年5月的账务中做计提
老师 5月份缴纳了去年缓交的增值税 申报增值税报表 不需要做什么申报吧
老师,我公司去年把公司车辆卖了,当时未开票,现在税务局让送去年5月修改报表,把当时卖车款,做无票收入,我去年5月当时有留底税额,在修改到7月留底税额没有了,从去年8月补缴滞纳金,那8月之后的报表不用更正申报了吧?
老师,去年10份补缴5月的无票收入税款,当时直接更正了5月的增值税申报表,但是没有反结改报表喂没改财务报表,造成后面一个季度的财务报表和增值税申报表收入金额不一致,这种差异可以存在吗,需要调整去年的财务报表和账吗
董孝彬老师,之前我公司得个税是代理记帐在申报,我现在要自己申报,该怎么操作呢?该注意些舍什么?一个公司的个税扣缴端可以两台电脑(代理记账的电脑和我的电脑)同时登陆吗?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
本月更改了去年5月份的数据数据,产生了26的滞纳金。增值税也改变了,不需要账务处理吗
本月写滞纳金的分录啊 不需要到去年写啊
那我去年5月之后的申报表是不是都要更正,因为5月的数据改变了
增值税不跨年 不需要更正后面月份的啊您补缴了 不影响后面 不需要更正了
没明白,跨年了呀,今天更改去年的报表
您今年的增值税申报表是不是从一月份开始从新开始计算的? 您去年更正后的增值税是不是每个月都按月申报交税的?
还是说您更正后有进项税额可以留抵?
我是说更改了2021年5月的报表,2021年678910月要不要改?主表中不是有个本年累计这个数据吗?
我这边税务不要求您更正后面月份的 因为不涉及到后面补增值税了 增值税申报表跨年也重新开始累计数据 如果您还涉及到收入不正确对应也调整了的话 请问汇算清缴的时候收入金额是正确的吗
收入没问题,就是更正了进项税转出。导致去年5月份补交了增值税和滞纳金
那后面的可以不更正的 因为不涉及到后面月份的补缴 如果您为了累计一致 那更正了当然是更好 我这边因为更正的时候要去税务大厅 大厅柜面人员嫌烦 如果不影响后面月份的增值税了 就只让更正当月的 后面的不再涉及到补税或者退税 就不让更正 因为跨年又重新开始累计的 也有好多单位累计不正确的
我担心汇算清缴匹配数据时有差异,就是说更正一下更改是吗
更正一下更好是吗
不是收入没有问题么? 怎么会影响到汇算清缴数据? 汇算清缴只有收入数据会跟增值税申报表数据有关联 所以我前面问您是否收入正确 您说的是正确的啊 正确增值税申报表就不影响企业所得税申报表 更正一下当然是更好了 只是麻烦点