您好!外贸企业有出口资质的话可以申请退税,退税是要做进项转出的,表二填写

如果上期申报增值税申报表时,所有出口销售额都填的出口免抵退的销售额栏位,税局又要求有一笔出口要做免税申报,这期增值税申报表怎么填写?这部分进项税额转出有怎么核算?
老师,销售行业,一小部分出口商品,大部分内销,这样的话,出口货物填申报表一,填入减免税,进项需要做同税金转出?
老师,一般纳税人,销售行业,有内销,有出口货物,这种情况,出口货物这部分,需要申报增值税?
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师,您好,昨天出口转内销证明那个,税务这边说不开证明,在申报表上确认内销收入,计提销项税额,如果这样处理的话,免税收入填写的时候是否需要减除视同内销收入那部分呢?
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
我们没有出口资质,都是给外贸公司帮忙出口
您好!那你们是卖给外贸企业?如果是这样,那你们就是内销,进项可以抵扣的
我们收到海关缴税通知书
那就是外贸企业代理你们出口,你们同样可以退税,进项还是做转出
我们是填附表一,免税
老师,收到这种发票需要做对应进项税转出?
您好!你们这个是进口呀,这个是进口关税,不涉及转出呀,进口的增值税是可以抵扣的
这个在电子税务局上局里面可以勾选抵扣?
出口的话,怎样做进项税转出?
您好!可以的,进项转出在申报增值税时在附表二填写
转出进项税跟海关发票税金一样?
是的,如果进口应当是用于免税项目的话,要做进项转出