你好 ; 出口货物是出口退税的;增值税的; 你们还是要 申报后申请退税的

在外贸企业的出口退税中,申请退税的增值税专用发票抵扣联当中含有内销的货物或是尚未出口的货物的话,这个退税是退整张发票的税额还是只是退出口货物的那部分?那其中内销或是尚未销售的那部分税额在以后还能进行抵扣吗?
小规模纳税人出口货物,购进货物时只有收据,申报增值税时还是填在出口免税销售额那一栏吗?
老师,销售行业,一小部分出口商品,大部分内销,这样的话,出口货物填申报表一,填入减免税,进项需要做同税金转出?
老师,一般纳税人,销售行业,有内销,有出口货物,这种情况,出口货物这部分,需要申报增值税?
老师,一般纳税人,有出口货物,有内销货物,没有出口资质,代理公司出口,这个分录可以?
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们公司没有申报,出口货物是给代理公司做申报了
你好; 意思你们自己没有出口资质吗
对得,老师
没有资质的话; 那么你们就是 代理出口的操作模式为:委托方与代理公司签订代理出口合同,代理公司充当委托方和国外客商的出口代理商并收取代理费。 1、出口商品价格及合同条款由委托方制定,出口盈亏、履约责任均由委托方承担; 2、出口手续由受托方(代理公司)办理; 3、代理公司收取外汇后支付给委托方; 4、委托方取得受托方(代理公司)开具的代理出口货物证明办理退税。
进来公户标明待核查户
有个海关发票
按照这个做了免税分录
你好; 你们没有直接出口 不应该直接做免税的
做什么?公户收到这个数?
货物这部分是你们自己公司的 还是你们让代理公司来处理的
公户收到这笔钱,应该做什么分录?
不做平,一直挂着,也没有报税
比如委托外贸企业代理出口会计处理 1、生产企业发出货物时 借:委托代销商品 贷:库存商品 2、报关出口后 (1)销售收入的账务处理 借:应收账款--某外贸企业 贷:主营业务收入--出口 (2)结转销售成本的账务处理 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 (3)不得免征和抵扣税额的账务处理 借:主营业务成本 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) (4)支付代理费的账务处理 借:销售费用 贷:应收账款--某外贸企业 ; 收款做:借银行存款贷应收账款 ;这样做即可
老师,这样做分录可以?
你好;出口退税这个; 不用去做增值税部分 ;也不用转营业外收入去哈 ; 其他科目 可以这样挂
其他科目,做管理费?
老师,在?其他科目做什么好呢?
你好; 其他科目是对的; 我是说 你的 这3个科目不做
没有下面这些不平?
你好; 你 收入 是含税金额来做 ; 不用做增值税; 出口是 要退税的
老师,这个出口要申报免税?
你好;出口要做退税的;先申报; 后退税