你好,你暂估和发票一样的,可以的。
老师,今年开了去年的银行手续费,贷款发票,普票,贷款发票一季度开一张,有的好几个月来一起 ,有点乱,能不能不调整账目,直接放凭证最后面,写下是几月到几月都发票
老师,让银行开了今年1到6月份的手续费,银行贷款利息发票,开的是几张普通发票,手续费跟贷款利息是分开的,总金额是对的,都是好几个月开在一起,也不能单独放在哪个月,全部能放在6月份里面吗?凭证最后面附着
老师你好,公司是小规模纳税人, ①平时有的办公费发票都是收据,入账年末的时候统一一起开发票可以不, 2财务银行的手续费贷款利息也都是年末的时候一起开增值税普通发票一起入账,是否可以?因为平时都是几百元一个月手写(平时中午联工午餐) 每个月发生的时候都是按收据入账,也都和企业所得税了,但是正规的发票都是年底才开回来
税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账?借:制作成本 贷:银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借:主营业务成本 贷:制作成本
车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款,财务费用做账金额小于发票金额,应以前年度未取得发票即入帐财务费用,现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异(每月扣款金额都相同),导致应当做费用的,做成了其他应付款!金额有1万多点!我是不是在取得发票当月,借:财务费用(少做账的部分),贷:其他应付款(即多做的部分),然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面!能不能用总体差额进行调整,不每张凭证进行调整,凭证近三年每个月都有,调整起来太麻烦!小会计准则!
老师,现在互联网信息报送,纳税人取得劳务报酬所得可以按3%-45%的七级累进预扣率计算税款,那纳税人还需要去税局代开发票吗
2023/2024工商年报上实缴日期填错了,需要改吗
老师您好。怎么做公司的投资决策?
怎样查看以上月份报的增值税所得税附加税印花税内容,申报信息查询看不了里面内容吧?
您好,截止第三季度利润已经超过300万,第三季度申报附加税时还会减半征收吗?
对方做办公用品的,帮我们公司代买的一辆货车,我们已经付款给他们了,他们需要给我们怎么开票,开发票内容是什么
当月开的发票当月红冲了需要做账务处理吗
老师,单位办理注销,按照资产负债表上的未分配利润,就是给股东分配利润交税,但是交了税之后账上的钱剩下不够给东分配利润的了,是不是账上没有的钱不能分配也就不分配了?不管他了啊
老师你好,这两个题除了年份不一样,其他的数据都一样,怎么答案就不一样呢?哪个答案才是正确的呢?
老师好,计提缴纳社保的时候,管理费用和应付职工薪酬的二级科目详细写养老工伤等还是直接写社保呢
如果发票开的是1/3月,就放3月凭证最后面,写下是1/3月的金额
你好,放到三月的凭证后面就可以的。