你好,你暂估和发票一样的,可以的。

老师,今年开了去年的银行手续费,贷款发票,普票,贷款发票一季度开一张,有的好几个月来一起 ,有点乱,能不能不调整账目,直接放凭证最后面,写下是几月到几月都发票
老师,让银行开了今年1到6月份的手续费,银行贷款利息发票,开的是几张普通发票,手续费跟贷款利息是分开的,总金额是对的,都是好几个月开在一起,也不能单独放在哪个月,全部能放在6月份里面吗?凭证最后面附着
老师你好,公司是小规模纳税人, ①平时有的办公费发票都是收据,入账年末的时候统一一起开发票可以不, 2财务银行的手续费贷款利息也都是年末的时候一起开增值税普通发票一起入账,是否可以?因为平时都是几百元一个月手写(平时中午联工午餐) 每个月发生的时候都是按收据入账,也都和企业所得税了,但是正规的发票都是年底才开回来
税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账?借:制作成本 贷:银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借:主营业务成本 贷:制作成本
车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款,财务费用做账金额小于发票金额,应以前年度未取得发票即入帐财务费用,现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异(每月扣款金额都相同),导致应当做费用的,做成了其他应付款!金额有1万多点!我是不是在取得发票当月,借:财务费用(少做账的部分),贷:其他应付款(即多做的部分),然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面!能不能用总体差额进行调整,不每张凭证进行调整,凭证近三年每个月都有,调整起来太麻烦!小会计准则!
什么是制造成本?老师可以解释一下吗?
你好 只有一份明细账 接下来该怎么接着做账呢
制造业的电费计入哪个科目呢
老师,25年多计提了50多万折旧,再怎么操作
老师好。小规模纳税人,给人家开票收几个点应该
老师,过年厂里放的烟花发票入什么科目啊
新外贸出口退税企业,1-2月份没开进项票和出口发票,申报收入填写步骤
老师工商年报在填写资产状况信息时纳税总额是不是指的是企业所得总额因为我们公司是亏损是不是这里填零
老师您好 我们是销售发电机组及小部分安装 我们如何确认收入?合同条款预付20%到货60%竣工20%付款比例 到货会有验收单 竣工会有竣工单
老师你好想请教下像我这种情况还要不要继续干下去了,起因是业务安排财务部购买的京东E卡,买了后业务也没有全部领走,也有登记是备查本子但是没有登记在账上体现,也就是一直放在我这里保管,我也没有用过这个东西,不知道怎么回事,我只知道谁买了我保管就这样,但是时间太久了我也不知道这个事情了,然后我休息的时候领导翻了我的柜子,发下有这个卡,现在领导将这个事情告诉了老板,说我们财务部门有问题 你说我现在还有必要再干下去么?这个事情只有我的直属领导知道这个事情,也就是说她不告诉老板没人知道这个事情的。到底是我的问题还是
如果发票开的是1/3月,就放3月凭证最后面,写下是1/3月的金额
你好,放到三月的凭证后面就可以的。