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请问,月底转出增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。年底还要处理吗?谢谢

2022-06-25 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-25 12:01

年抵不需要做任何处理,你只管应交税费-未交增值税的计算和缴纳正确就行

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快账用户7342 追问 2022-06-25 12:02

想问的是每月底转了,年底就应该是平的吧,不想看得累

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齐红老师 解答 2022-06-25 14:36

不需要看其他明细科目是否平,就看应交税费-未交增值税的计算和缴纳正确就行

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快账用户7342 追问 2022-06-25 14:37

那第二年会不会看得累啊

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齐红老师 解答 2022-06-25 14:42

你有强迫症啊?为啥要看其他明细科目呢?

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相关问题讨论
年抵不需要做任何处理,你只管应交税费-未交增值税的计算和缴纳正确就行
2022-06-25
不需要 小规模没这么麻烦
2023-04-14
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-04-06
如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
你好 对的 是这么做的
2022-01-02
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