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老师,比如收到甲方转来工程款300万,然后我们对应的都花完了,老板看不懂报表,就让我列清钱花哪了 怎么对不上,有的是开票多付款少,有的是未开票预付了,,这中间的平等关系式子是什么,我怎么凑不够300万了?

2022-06-25 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-25 16:05

同学你好,可以查银行流水,根据流水对应出每笔支出,列个明细给老板。

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快账用户2307 追问 2022-06-25 16:08

对应到科目里了 有工程施工、应交增值税、应付账款 等等

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齐红老师 解答 2022-06-25 16:15

转账的时候有没有备注呢,或者写分录的时候摘要有没有写了

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齐红老师 解答 2022-06-25 22:08

同学你好,如果答疑对你有帮助,请给予好评!

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同学你好,可以查银行流水,根据流水对应出每笔支出,列个明细给老板。
2022-06-25
你好;  这个2000元是老板去垫付的是吗 ? 垫付出去有垫付的依据吗?    
2022-06-02
您好,您这个直接就做一个收入表,一个支出表。收入表,就看企业收到了哪些。然后支出表就麻烦一点,因为你这个需要先确认。每一项支出,然后再汇总,每项支出汇总到上一级也就是你说的那个项目里。
2023-03-28
你现在想的操作风险极大,票货分离、无实际入库就对外开票,涉嫌虚开发票,金税四期极易预警,绝对不建议这么做。 合规两种处理方式: 最优:和供应商解约,要么退回 70 万预付款,退不回就按坏账做营业外支出核销,无涉税风险。 非要转手卖:必须补尾款、设备先拉到你司入库、对方给你开进项票,走完入库入账流程后,再正常对外销售开票,保证三流一致。 严禁设备不进你公司、直接从原厂商拉给买家,你居中开票收款。
2026-05-08
同学,你好 借:主营业务成本 8 万,贷:应付账款暂估成本 8 万 借:其他应收款 8 万,贷:银行存款 8 万 这个怎么平 借:其他应收款 8 万 贷:应付账款暂估成本 8 万 主营业务成本,没有发票,暂估的,之后汇算清缴,纳税调整
2024-12-18
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