同学你好,可以的,在当月确认收入,你可以汇总开具发票。你这种情况你收款的时候可以直接挂应收了,月底的时候票开出来就对冲应收

老师我公司6月份一次性预收跨年度的租金收入60万,客户那边没有要求开票,我6月份财务处理时先做了预收账款,然后再做了分期确认收入和计算增值税,公司7月底才购买税控盘然后每个月开当月的租金发票分期确认收入和税费可以这样操作吗?
1月10号销售产品,并开票,但此时已获悉顾客面临资金周转问题,近期难以收回货款,考虑到对方只是暂时性的,将来仍有可能收回货款,6个月后收到对方开出的银行承兑汇票,请问老师,这种情况下,1月10号不确认收入成本而是在收到款项时确认收入成本吗?
16年6月1日,中天公司向元华公司销售甲产品一批,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为100000元,给买方的商业折扣为10%,适用的增值税税率为17%,用托承付结算方式结算,已向银行办要托收手续。为及早收回货款,中天公司和元华公司约定的现全折扣条件为: 2/10,1/20,n/30。假设计算现金折扣时不考虑增值税 (1)6月1日销售实现时,按销售总价确认收入 (2)如果元华公司在6月10日之前付清货款,则中天公司处理 (3)如果元华公司在6月20日付清货款,则中天公司收到货款时: (4)如果元华公司在6月30日付清货款,则中天公司收到货款时 要求: 请根据以上资料编制会计分录
2020年7月1日,中公司向乙公司除销一批商二,开县的增证设卡用发者上注明售价为50000元,增值税税额为6.500元;甲公司以银行存放1090元伐乙公司垫付运费。当日乙公司收到商品并验收入库,甲公司将安托收政资证和债务证明提交开户银行,办妥托收手续;该批商品的实际成本为40.000元。7月6日,甲公司收到银行转来的收款通知,贷款已全部收奔派行。(1)7月1日,确认收入时:(2)7月6日,收到收故通知
你好,是商贸公司,购进商品对外销售,6月28号才能收到进项发票,问销项发票是在收到发票后6月29 30这两天开?还是7月开?如果7月开,那6月收到进项发票勾选形成留抵还是不勾选。如果形成留抵商贸企业可以有库存有留抵吗?如果6月不勾选7月勾选这种情况违规吗?有风险吗?请明确告知如何处理,不要回答的模凌两可,谢谢
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
你好,挂应收而不是预收
你月底都开票了,你没必要挂预收,你到时候如果前期挂预收,你最后还要对冲预收。但是你后期查账的时候,肯定是通过应收账款客户往来查询。