你好,同学,你可以把客户和供应商的合同都拿出来,和你账上的数据先做比对,做一张统计表,如果有采购部和销售部,你可以和这两个部门的先领导沟通,有争议的做出标记,最后跟领导沟通,再做出相应的调整,每个公司的的管理都不一样,具体情况还得根据实际来,希望我的回答能帮到你,如果有疑问欢迎继续交流,如果满意,请留下五星好评,谢谢

想请教一个科目的问题,我公司是贸易商,当有客户在网上看中我们商品的时候,我们直接和供应商拿货,但这个商品并不入库到我们公司,因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那,而我们会先付货款给供应商,等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价,我想问的是商品不入公司库存,由供应商直接发货至客户那,我这边做账流程应该怎么样呢?入到哪个科目比较合理?
半年了,想找客户和供应商对一下帐,请问实务中我应该怎么做?求流程和文件
老师你好,我主要想了解金蝶云星空链块,正常公司是怎么个使用法和供应链流、费用审批、成本核算流程和实际结合?我们公司现在只开启供应链模块; 因为我们现在是供应商和客户用供应链模块,总务购入的一些生产耗用品也是入采购链,然后一些杂费走OA,正常整个系统运营应该是怎样的?
供应商业务员给我们推荐客户,我们需要私下给这个业务员提成。业务员让我们把提成对公打到他私人公司的公户,然后给我们开了家具和空调的专票。 因为其实这款是提成,但我们收的是固定资产类发票,一套帐,应该怎么入账好?
老师,我想问下做汽车配件行业的,但是生产环节都是委外加工的模式,这种对帐的话,流程怎么设置比较合适哈?我们现在是财务直接和供应商对接确认这个要怎么优化下合适
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师我们公司很小,没有单独的采购和销售部门,内部无法核对。我现在的想法是和联系对方单位的财务,和对方单位核对一下,但是我不知道我现在是直接发一个数字给对方还是做一个函证给对方
你好,同学最好发函证,双方签字,以后不会扯皮
老师你有函证模板吗?不知道函证怎么写
你可以从百度搜供应商对账函模板,选择一个你觉得合适的模板