什么意思?你这个直接在当期可以抵扣的进项里面金额减少填写就行了。
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师,之前问过的退税认证勾选确认后,发现有作废发票,在异常凭证转出这里填写,发现总表里面体现的是扣减留抵进项税,而并不是减少当月退税进项认证,老师你知道还有其他地方可以填写吗
现在小微企业利润季度总额35万,应该按5%交纳企业所得税吗?然后我的按这个计算应纳税额,填写季度所得税表,报表中提示不用缴税,是因为去年亏损吗? 9月做退税进项发票勾选认证,但在这之后对方红冲了,又重新开了发票过来,请问我之已做退税勾选确认的怎么办?新来的要重新认证吗 9月份来的进项发票都做了退税勾选确认,什么时候退税系统里才有相关信息?
老师,出口转内销,1,进货凭证信息回退申请,进行正常的抵扣勾选!2,申报更正,选择最近一期点更正申报(任何时间都可以改)3,增值税减免申报表-出口免税填去年的负数收入.4,进项税额明细按正常的抵扣勾选数,这个要在哪期里面确认勾选?(还是任何时间勾选),5,本期销售情况明细,未开具发票里面填去年确认的收入额!
你好老师,单位去年因为异常凭证进项税转出补税了,次月异常解除又把缴的税原路退回了账户,但之前会计当月税务报表上没有填进项税转出那项,只填了缴税金额,退税在报表也没体现,导致现在报表期末未交税额一直有补税的那个数字(负数)在,而且异常发票被恢复正常后现在还处在未勾选抵扣状态,该如何处理?
老师,广东税务的远程可视化功能,后台审核,是不是上班时间才能用
老师出季报暂估入账计入成本吗,下个月是不是要全额红冲呢
老师,老板私人款打到公账上,做得其他应付款,这个借款需要给老板支付利息吗
跨境电商里的预留金额在利润表里怎么体现
老师,研发费用加计扣除是怎么算的,比如我们公司研发费用是1万元,100%加计扣除是不是就可以算研发费用2万了?
老师学完实操面试成功了一家小的制造业,有十几个销售,车间五六个人的厂子,明天第一天上班,首先看什么注意什么,或者说交接时候向上一任会计问什么?
老师,我买电线给人家做工程用的,然后对方不要发票,我要不要把买电线的发票开出来
这里为什么要÷(1+5%),而不是1+9%
老师,请问,其他应收款挂着账是老板注册资本验资后又换回验资公司,在注销公司时,必须要把钱转回公司才能注销吗?这种情形和税务解释能给注销吗?没有那么多钱二百万
建筑企业的农民工需要交残保金吗
好滴,谢谢
不客气,祝你工作愉快