你好,你们单位开红字发票,然后再重新开就可以了,如果是专票的,需要开红字信息表,然后再重新开。
老师,我是一般纳税人,去年给对方开过去的发票今天发现税号写错了,对方也一直没有抵扣,我们怎么做呢?直接把去年的发票红冲到这个月就可以了是不
老师,请问下给对方公司寄出去的发票,对方公司说跨年了,要求重开,这应该怎么办呢?对方公司说只接受今年的发票不接受去年的发票,应该怎么办呢,发票内容没错,发生纳税时间也是去年
你好老师,,去年开的发票,给对方时对方说过了汇算清缴了,发票不能用了。那么,我们现在应该怎么处理这张发票?我们是小规模纳税人,去年开的1%的发票,今年是免税,该怎么办
你好老师,,去年开的发票,给对方时对方说过了汇算清缴了,发票不能用了。那么,我们现在应该怎么处理这张发票?我们是小规模纳税人,去年开的1%的发票,今年是免税,该怎么办
老师,请问下,去年公司支付一笔办公用品,没注意对方当时开了普票,也已经入账。今年1月份发现发票有问题退回给对方了,对方重新开具了专票。这个怎么调整呢?
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用
我们发票内容没有问题,可以开红字吗?对我们公司有什么影响吗?
我们是专用发票,对方公司是上海的,对方这要求不应该是不合理的要求吗?
可以的,只要不是恶意作废发票,没有关系的。
对我们没有影响是吗?
是的是的,没有影响的。