你好1. 是的。 你么你支付的话 是可以入账的 2; 不能抵扣了
请问出口企业收到的发票是不是不能抵扣的呀,意思是做账没有应交税金-增值(进)??
老师我想问一下像收到这种发票也是可以正常入账,只是不能做进项抵扣是吗?这种是属于小规模纳税人开的发票吗?
老师,请问下,收到这种进口的形式发票,可以做费用入账吗?增值税是不是不能抵了
老师,保税区转口贸易,进出口都是形式发票,没有增值税,没有内销,是不是只需要形式发票和报关单就可以入账了?
请问进口货物由于增值税是进口环节交的,不在进货发票上(形式发票),我做账时可不可先入库,增值税暂不做账,而不像国内发票入库的同时需处理进项税的问题,要不认证,要不挂待认证,进口增值税可以先不管吗,另外进口增税税抵扣也跟国内增值税抵扣一样现在没有时间限制了吧
收到一笔车子抵押的融资租赁公司的贷款,两年期等额本息,111000元,每个月还5875,请问每个月怎么做账
老师问下你这边有买牛的合同版本吗
老师,你好,请问小规模纳税人增值税会计分录要计提吗?还是直接缴纳?
老师 单位员工每天就餐款用对公账户打到饭堂个人卡里 (不给开发票) 科目怎么做 汇算清缴调增是不
老师,您好,我这边资产负债表不平衡,相差数据刚好是计提固定资产累计折旧,5月计提了672.56,资产负债表相差672.56,是资产这边少了672.56,,6月这边就刚好是672.56的两倍,我厂还没生产,但折旧还是先计入到制造费用—折旧费,科目有余额在,还未结转到生产成本,要怎么样才平衡,资产负债表的累计折旧有2月累计折旧金额1345.12,固定资产净值也减去了这个数据
老师,新公司有工资和刻章费,都做借管理费用,贷其他应付款,资产这边为o,负债那边有数字,是要改科目么?
印花税税源信息采集,卖课的公司税目选买卖合同还是技术合同呢? 还有应税凭证名称咋写?
您好!老师麻烦问一下小规模纳税人需要价税分离吗?怎么做账做凭证
老师您好,我们之前有一笔财政拨款,由财政指标转回银行,当时记账为借:业务活动支出,贷:财政拨款收入 ;借:银行存款,贷:应收账款,现在这笔款项购入固定资产,该怎么记账?
发票认证的分录怎写?