您好,你把完整的题目全部发过来吧
老师,请问这个题目,5月份结转成本和6月份采购入库分录应该怎么写呢?5月份销售C产品数量100,但实际库存数量只有50 的。
老师,请问6月份采购入库的发票7月份才收到,但当时没有做预库存,直接做了库存商品,还结转成本了,现在应该怎么处理呢,麻烦帮写一下具体分录
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入货成本,7月结余知道数量。6月有数量,但是没有产品价值单价,因为7月前没有核算成本,全盘也没有设委外加工科目,就只有一个加工费。这办好呢,我直接用财务账套里的金额,和业务系统里的库存数量,作为6月末的库存,但是财务账套里的金额包含材料吧,那我怎么除呢
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
中间问题是问A产品的,和C产品无关
是做暂估成本吗?6月再冲回暂估吗?
老师,在吗?
那这个题目有点问题的呀
怎么不回答我呢?
正常库存数量只有50,不能销售100是吗?
这个企业是6月份购入的,但是5月份已经销售了,暂估是先购入,发票没有到,所以暂估成本
对呀,这个不合理呀
那5月份不做暂估,只结转库存的50吗?剩下的6月份购入以后再结转成本吗?
这个题目有点不严谨,题目意思应该是5月份采购,但是发票没有收到,6月份收到发票
这样的话需要5月有暂估成本
但是问题是按多少暂估题目里面也没有说呀
嗯嗯,好的。如果是5月采购,没有收到发票的话,那暂估入库和结转成本的分录您能给我发一下吗?
没有给出暂估的单价呀,所以分录里面的数字得不出来 暂估会计分录 借:原材料 贷:应付账款 因为有暂估,成本就正常结转 借:主营业务成本 贷,库存商品
那6月发票到了以后,和暂估单价不一样的话,成本还需要冲回再重新结转吗?
发票到了红字冲回暂估的会计分录,再按照发票金额 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款
对的,是这样的,不一样的话还要调整的
好的,谢谢老师
不客气哈,麻烦对我的回复进行评价,谢谢