你好,先做计提分录,然后结转到营业外收入核算

收到工伤保险,减免的工伤保险咋记账
收到关于中小企业减免的工伤保险,我应该咋记账
工伤保险阶段性减免咋做账
老师你好,公司有个员工受工伤,工资和营业费付了27000,一次性就业补助金13500,保险公司赔误工费9000,一次性就业补助金10000,账应该怎么做
公司前段时间有位员工摔伤治疗花了4.5万元(公司垫付),员工未交社保,公司只帮其买了份商业意外险,现在这个保险赔得3万元并直接从保险公司打进了公司公账,请问这整个业务怎样做账?
你好老师小规模纳税人给对方交房租费对方不给开发票 也不敢写收据我们只有从公户转的汇款单子做凭证可以吗
你好老师 小规模纳税人给对方交房租对方不给开发票 年终会算时调增行吗?
老师,律师 客户或者帮我们维修的师傅,坐火车飞机到公司,我们给她们报销车费,前面车票上有名字,这种票可以做费用吗?入什么科目呢
寺庙经营账务处理,有免税的,有应税,账务处理方式有推荐的吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度的成本已经入账,但供应商还没有开发票,是暂估入库的,那供应商现在开发票我按照账面的报税没有问题吧?
我想问哈,群里有没有做门窗加工行业的会计呢
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
我不可以冲减吗。计提啥呢
你好,不需要冲减啊 正常计提,因为减免了就结转到营业外收入啊
不对把,您意思我在计提一次工伤保险,然后咋转,
你好,把减免的工伤保险,结转到营业外收入啊 借:应付职工薪酬—社保(工伤保险),贷:营业外收入
不可以冲减以前交的工伤保险吗
你好,之前计提的并没有错误,所以不需要冲减啊
那我收到钱咋做会计分录
你好,这个是减免(应当缴纳而没有缴纳),根本不会收到钱啊
已经收到钱了呀。减免退费呀,这样咋做账
你好,已经收到钱了了,账务处理是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—社保(工伤保险) 借:应付职工薪酬—社保(工伤保险),贷:管理费用等科目
谢谢老师,但是我这5万多,但是我管理费用下有3万,主营业务成本下有3万,我把这个也分不开咋办呢
你好,需要知道5万多里面,多少是管理费用,多少是主营业务成本才是的
退的是20年的可以冲吗
你好,退的是20年,就这样处理 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—社保(工伤保险) 借:应付职工薪酬—社保(工伤保险),贷:以前年度损益调整—管理费用等科目
集团不让使用那个以前年度损益调整一般,我可以直接冲减今年吗
你好,不可以。因为已经跨年了