你好,先做计提分录,然后结转到营业外收入核算

收到工伤保险,减免的工伤保险咋记账
收到关于中小企业减免的工伤保险,我应该咋记账
工伤保险阶段性减免咋做账
老师你好,公司有个员工受工伤,工资和营业费付了27000,一次性就业补助金13500,保险公司赔误工费9000,一次性就业补助金10000,账应该怎么做
公司前段时间有位员工摔伤治疗花了4.5万元(公司垫付),员工未交社保,公司只帮其买了份商业意外险,现在这个保险赔得3万元并直接从保险公司打进了公司公账,请问这整个业务怎样做账?
我不可以冲减吗。计提啥呢
你好,不需要冲减啊 正常计提,因为减免了就结转到营业外收入啊
不对把,您意思我在计提一次工伤保险,然后咋转,
你好,把减免的工伤保险,结转到营业外收入啊 借:应付职工薪酬—社保(工伤保险),贷:营业外收入
不可以冲减以前交的工伤保险吗
你好,之前计提的并没有错误,所以不需要冲减啊
那我收到钱咋做会计分录
你好,这个是减免(应当缴纳而没有缴纳),根本不会收到钱啊
已经收到钱了呀。减免退费呀,这样咋做账
你好,已经收到钱了了,账务处理是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—社保(工伤保险) 借:应付职工薪酬—社保(工伤保险),贷:管理费用等科目
谢谢老师,但是我这5万多,但是我管理费用下有3万,主营业务成本下有3万,我把这个也分不开咋办呢
你好,需要知道5万多里面,多少是管理费用,多少是主营业务成本才是的
退的是20年的可以冲吗
你好,退的是20年,就这样处理 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—社保(工伤保险) 借:应付职工薪酬—社保(工伤保险),贷:以前年度损益调整—管理费用等科目
集团不让使用那个以前年度损益调整一般,我可以直接冲减今年吗
你好,不可以。因为已经跨年了