你好 这个你直接是不考虑增值税阿 借:银行存款 贷:主营业务收入
老师小规模纳税人30万以内的减免税额,做营业外收入1个点的还是3个点的收入
请问小规模现在开票1个点,一个季度没达30万,免的税额,我需要按1个点做营业外收入,还是按3个点做营业外收入?
小规模按1个点开票,减免税额转营业外收入是按票上的1个点还是申报表上的3个点?
现在小规模纳税人开免税的发票,这个税额是按3个点还是按1个点做税额收入,这个税额收入减免的部分要怎么做分录。
老师 小规模减免 凭证写分录是 按照1个点,但是 增值税申报表 是按照3个点,主营业务收入 是 按照1个点 还是 3个点 谢谢,这个小规模 很麻烦 不如一般纳税人好做
老师,我们单位就卖那家企业一次货,他是对公转账,不挂往来的情况下,分录怎么写
老师,您好,我们是查账征收,税务系统里的个体工商户开票额度是每月的还是每个季度的啊
23年筹建期间的开办费第一年所得税汇算清缴调增,24年再做调减么,里面的招待费要怎么处理
这个题为什么要乘以2呢
党校异地培训的培训费和车船费(大巴车)都是入培训费吗?还是车船费要入差旅费?
老师好~咨询下 居民企业之间分红免税 这条税收优惠政策 什么时间开始实施的?如果分红业务发生在2009年,免税吗?
行政单位年终一次性奖金和应休未休年休假报酬怎么做会计分录?
工厂的变动成本和固定成本有哪些
老师,我2月28号开的发票,开错了,这个月能红冲,再开吗?
企业在做汇算清缴的时候,计提的绩效清缴前不会发放,以前年度计提的也没有发放,那么在做今年的时候是调增当年计提的还是以前年度的也可以调增
我收钱的金额是价税合计的金额
是的,你税也是0阿,因为是免税的
那就是主营业务收入里面包含税了,那前面季度,做了税,那要怎么调啦。
你这个里面的税是0阿,价税合计和单独的价,是一样的
我现在应交增值税明细账上面有贷方余额,我是要把这个贷方的余额怎么调整啦
你这个应交税费的余额是怎么来的,你看我前面的分录,都没有涉及阿
我前面是做的,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税
那你这个转到营业外收入里面
好的,谢谢老师
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