借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
老师,您好,住房建设局收到物业公司的住户维修基金,现在维修完了需要拨付资金,住房建设局要施工单位给他开具发票,但是合同是物业公司跟施工单位签的,这样合理吗
老师,房地产企业给房产管理局交的房屋公共维修基金,是从住户收的吗?怎么做帐
老师,房地产公司给业主交房时,收业主面积补差款,维修基金,保温层退费怎么做账?
老师好,麻烦问下您,物业公司代居民交房屋维修基金,交到住建局,怎么做账呢,然后慢慢的居民再交到物业公司,怎么做账,最后发生维修费用,向住建局申请资金,怎么做账呢,谢谢老师
老师,我们是房产公司,交房时公共面积部分缴纳的物业维修基金怎么入账啊?不是代业主收的,是我们自己自持那部分物业维修基金怎么做账?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
老师,这就是住户那里收上,我们是代交的是吗
是的没错, 是这样的