你好 ; 那你会收到收入不 ? 考虑你支付的部分 是否要计入成本去

我们是一个建筑公司,承接了一个单位的厂房拆除项目,中标后先付款后把这个楼拆除,拆除的东西归我们所有,其他的费用也是建筑公司承担,这样应该怎么做账务处理?
老师,公司是建筑企业,现在有个人自己联系了一个单位旧房拆除事情,拆除后支付给对方拆除残值费用13.8万。对方要有资质的公司去签合同,这人找到公司。他转143000给公司,公司代转13.8万残值费给那单位,还有5000是公司的收入。这种事和建筑所做的性质不一样,不是甲方给施工方付款,而是施工方要付给甲方残值费,对方也没票提供只有一张收款收据。公司收的这个5000要计入什么收入合适?
我公司拆除了一个固定资产原值460370元,这个资产未提足折旧,净值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分录:借:其他应付款贷:银行存款2023年1月份才能取得3000元残值清理收入,就是12月份我只付了拆除费用2万,准备23年1月收到残值费后一并做清理,那我12月份2万元怎么转固定资产清理,1月份收到3千元的残值费,应该怎么账务处理?具体的分录,谢谢!
我公司拆除了一个固定资产原值460370元,这个资产未提足折旧,净值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分录:借:其他应付款贷:银行存款2023年1月份才能取得3000元残值清理收入,就是12月份我只付了拆除费用2万,准备23年1月收到残值费后一并做清理,那我12月份的2万元在1月份怎么转固定资产清理?1月份收到3千元的残值费,应该怎么账务处理?具体的分录,谢谢!
我们是一家建筑劳务公司,我们有一个项目,对方付了一部分工程款,其余的以几套商务楼抵债,请问,这个业务需要怎么处理?会计分录怎么做?归公司后,需要交什么税?如果后期公司销售这些楼房,需要交什么税?税率是多少?
老师,请问下面这个发票怎么做凭证,我们自己没有开票出去。谢谢!
郭老师,我们出口0税率,可以退税的,改免税,还要在申报退税那填数据,然后没有应退税额,交附加税那些吗
老师:有没有电玩儿行业的真账实操
外贸企业,同一批产品的采购发票日期晚于销售发票,有什么影响吗
汇算的所得税不退,后期能抵扣不
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
不会收到收入
而且属于挂靠,项目部把钱发到建筑公司,建筑公司打到对方
你好 ; 那你支付出去的 : 借应付账款贷银行存款 ; 拆除的东西 ;你们会到时变卖的话; 冲你的应付账款哈 ; 你们是挂靠对方 来做 业务吗?
我是建筑公司做账务处理
收到项目部的钱应该走哪个科目?
还收到厂房拆除项目的发票,应该怎么处理走其他业务成本吗
你好; 收到钱 ; 你做收入处理 ; 收到拆除的发票 做成本 ; 这个是你们主营业务吗 ? 是主营业务 ; 不应该走其他业务成本的
不是主营业务,我们没有开出发票,不能做收入吧?
你好 ; 你们 这个是你公司名义去开展的; 你们 应该做收入; 对方不是挂靠你公司吗 ?
是以我们建筑公司的名义,只是收个管理费
你好; 那你要做收入去哦 。 到时 挂靠单位开票给你做成本 ; 你转款给对方
老师,不太明白,能再仔细说说嘛?
你好; 你有空去看看学堂的挂靠课程 ; 你应该是对挂靠业务不熟悉的; https://www.acc5.com/course/course_12111.html 有空系统去看看 。 我 一句两句 估计你也理解不过来; 先系统去看看 ; 看了 不会的具体提问问