你好 ; 那你会收到收入不 ? 考虑你支付的部分 是否要计入成本去

我们是劳务派遣公司,我们先给对方建筑公司开票,然后他们转账,到账后我直接减去个人社保单位社保个税后剩余的款给他们让他们自己发工资了,这个分录应该怎么做呢?应付职工薪酬里面包含个人社保吗?我做的分录应付职工薪酬里面含了个人社保,实际是我直接扣除个人社保后退给了他们的纯工资,金额到底该怎么写呢?
我们是一个建筑公司,承接了一个单位的厂房拆除项目,中标后先付款后把这个楼拆除,拆除的东西归我们所有,其他的费用也是建筑公司承担,这样应该怎么做账务处理?
老师,公司是建筑企业,现在有个人自己联系了一个单位旧房拆除事情,拆除后支付给对方拆除残值费用13.8万。对方要有资质的公司去签合同,这人找到公司。他转143000给公司,公司代转13.8万残值费给那单位,还有5000是公司的收入。这种事和建筑所做的性质不一样,不是甲方给施工方付款,而是施工方要付给甲方残值费,对方也没票提供只有一张收款收据。公司收的这个5000要计入什么收入合适?
我公司拆除了一个固定资产原值460370元,这个资产未提足折旧,净值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分录:借:其他应付款贷:银行存款2023年1月份才能取得3000元残值清理收入,就是12月份我只付了拆除费用2万,准备23年1月收到残值费后一并做清理,那我12月份的2万元在1月份怎么转固定资产清理?1月份收到3千元的残值费,应该怎么账务处理?具体的分录,谢谢!
我们是一家建筑劳务公司,我们有一个项目,对方付了一部分工程款,其余的以几套商务楼抵债,请问,这个业务需要怎么处理?会计分录怎么做?归公司后,需要交什么税?如果后期公司销售这些楼房,需要交什么税?税率是多少?
老师,银行电子承兑汇票是自动到账吗
老师您好:北京进税务登记的事那个地方,电子税务局找不到呢
老师您好,小微企业开服务费专票开给服务公司一般纳税人,是不是1%税率
小企业会计准则,一般纳税人,汇算清缴企业所得税年度申报表,今年缴纳的上年度的房产税和土地使用增值税,上年未做计提,今年需要做未分配利润调整?如果调整了汇算清缴时需要调整哪里吗?,如果不调整,可以入到今年的税费及附加吗?
合作社收到政府产业链扶持项目补助记哪个科目
老板让做假合同,后续估计要虚开发票 这种事一般怎么处理比较合适 我肯定是拒绝的,但是吧毕竟是老板,要在这里上班的。
老师,请问现在上班是不是情绪内耗会比较严重?
老师,一车两销售公司放一辆电车在我们公司给予我们使用,当帮他们宣传,那员工用这辆车出去办理业务充电产生的费用可以开公司发票然后报销吗?还有怎么确认员工开的发票金额是用在这辆车上的?
电子税务局,自然人代开,电脑端操作
暂估的人工工资 年末怎么冲
不会收到收入
而且属于挂靠,项目部把钱发到建筑公司,建筑公司打到对方
你好 ; 那你支付出去的 : 借应付账款贷银行存款 ; 拆除的东西 ;你们会到时变卖的话; 冲你的应付账款哈 ; 你们是挂靠对方 来做 业务吗?
我是建筑公司做账务处理
收到项目部的钱应该走哪个科目?
还收到厂房拆除项目的发票,应该怎么处理走其他业务成本吗
你好; 收到钱 ; 你做收入处理 ; 收到拆除的发票 做成本 ; 这个是你们主营业务吗 ? 是主营业务 ; 不应该走其他业务成本的
不是主营业务,我们没有开出发票,不能做收入吧?
你好 ; 你们 这个是你公司名义去开展的; 你们 应该做收入; 对方不是挂靠你公司吗 ?
是以我们建筑公司的名义,只是收个管理费
你好; 那你要做收入去哦 。 到时 挂靠单位开票给你做成本 ; 你转款给对方
老师,不太明白,能再仔细说说嘛?
你好; 你有空去看看学堂的挂靠课程 ; 你应该是对挂靠业务不熟悉的; https://www.acc5.com/course/course_12111.html 有空系统去看看 。 我 一句两句 估计你也理解不过来; 先系统去看看 ; 看了 不会的具体提问问