你好,这个不好说,不能保证肯定没有问题,有风险的。
技术服务费的问题 1、进项有技术服务费用 2、销项有技术服务费用 其中,进项的技术服务费用怎么做账? 是做费用处理,还是做成本处理?该如何做账呢? 公司营业执照上有:技术服务内容,另外,税务局也评定可开6%的技术服务发票。
你好老师,公司主要做林业规划设计的,现在外包一个项目的外业调查给其它公司做,收到发票内容是*林业产品*外业调查,平时我们开发票给业主方内容是*研发和技术服务*专业技术服务,他们开给本公司心号里的内容可以不呢,签的合同是技术服务合同
假如我公司跟A是实际发生信息咨询技术服务的,但合同和发票和款项都是跟B操作,这种会有什么税务风险吗?
老师,公司要开发票,内容是技术服务费,如果有合同,有流水,但是业务不是真实的,税务局会查到么,有风险啥的么
老师,请问如果开的发票项目名称是技术服务,可以嘛?会不会有什么税务风险的?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
那税局会怎么认定实际业务是否真实的,是根据三流或者四流一致么
你好,根据大数据 不光是三流
就像你们这种,这三流也是一致的,这样不还是不是实际的业务。