您好!是的。严格来说是应该追溯调整
老师你好,我想问一下固定资产是八月份购买的,发票的开票日期也是八月份的,但是他九月份才拿给我,我现在做帐才入到九月份去,请问,这个固定资产,九月份我需要计提折旧吗?购买固定资产的日期是写八月份还是九月份?
老师好,固定资产在1月份预付了5万,2月份固定资产到货,6月份开发票,那我录入固定资产卡片是根据固定资产到货的日期吗?
请问老师2月份购入的固定资产 在4月份才入账 开票日期也是2月份的 在4月份增加固定资产卡片时 需要添加前期已折旧这部分吗?(原本应该在3月份的折旧)
老师,固定资产去年2月买的,发票去年2月开了,但是直到今年6月才拿到发票,我可以在6月入固定资产,一次性补提前期的折旧吗
今年1月份开立的固定资产发票,6月才拿来报销,卡片开始日期写在1月,固定资产及固定资产折旧需要追溯调整吗
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
理论上是,但我们3月已经报了所得税了,实务上不能放到这个月吗?把折旧调整一下
你好!可以的。实操中,可以这样