您好!是的。严格来说是应该追溯调整
老师你好,我想问一下固定资产是八月份购买的,发票的开票日期也是八月份的,但是他九月份才拿给我,我现在做帐才入到九月份去,请问,这个固定资产,九月份我需要计提折旧吗?购买固定资产的日期是写八月份还是九月份?
老师好,固定资产在1月份预付了5万,2月份固定资产到货,6月份开发票,那我录入固定资产卡片是根据固定资产到货的日期吗?
请问老师2月份购入的固定资产 在4月份才入账 开票日期也是2月份的 在4月份增加固定资产卡片时 需要添加前期已折旧这部分吗?(原本应该在3月份的折旧)
老师,固定资产去年2月买的,发票去年2月开了,但是直到今年6月才拿到发票,我可以在6月入固定资产,一次性补提前期的折旧吗
今年1月份开立的固定资产发票,6月才拿来报销,卡片开始日期写在1月,固定资产及固定资产折旧需要追溯调整吗
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
理论上是,但我们3月已经报了所得税了,实务上不能放到这个月吗?把折旧调整一下
你好!可以的。实操中,可以这样