你好 ; 借应付账款贷银行存款 ; ; 借委托加工物资-加工费; 进项税贷 应付账款
老师,请外面的模具厂帮我们加工目模具,先预付订金,后面到了发票之后怎么写分录了呢
老师,我们委托外面的厂给我们做模具,一开始付订金10万,后面又付10万,尾款要很久才付,那我写分录的时候一直挂着应付账款,那我什么时候可以入固定资产呢
想请教一下,我们客户所订的材料是订制产品,要重新开模具,那套模具总费用是2万元,客户承担这个模具费,但目前我们先帮客户付了这套模具的钱,请问我怎么做分录,因为我不知后面的订单完成后,是如何一个形式收他这个模具费你钱
我们公司从外面A公司采购了一台照度计赠送给B客户,A公司给我们开具发票,不含税金额5000元,税额650元,我们赠送给B客户,我们没有开具发票给B客户,请问这个分录该怎么做呢?请老师写出分录后面带有数字的那种,谢谢啦
老师您好,我们有一笔费用之前已经支付记在了预付账款里面,后来拿到了对方的发票是专用发票,请问这个分录怎么写?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
那目录完工了,进到哪个科目
模具所有权属于我们
你好; 模具你们是 价值大的话; 计入固定资产去 借固定资产 贷 委托加工物资等
那有的时候模具有休模,改模这些费用金额才几千块呢
你好 ; 那你就计入 周转材料 -低值易耗品去
不应该计入固定资产吗
你好; 你单个价值很低; 比如 1000-2000的 可以不用做固定资产去 ; 比如你 单个价值在5000以上可以考虑计入固定资产去