您好!超过5000的,入固定资产。剩余的入费用

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,我单位2011年处置了一个不动产房产。房产购入原价12万,处置收入32万。当年没有缴纳税费。当年的会计分录是借 现金 12万 贷定资产12万。借 现金20万贷固定资产清理20万。购买方一直用我们单位的房照,没有过户。 2022年二月份。因为房产需要过户,我们单位按照现在的市值给当年的这笔房产补开发票税价合计。486450元。按5%增值税缴纳税费。共缴纳增值税。23164.29元。附加税费暂时忽略不计。老师,我这笔收入根本2022年没有收到钱。钱是2011年收到的32万。今年补发票的时候,房产交易中心告诉必须按市值开发票,结果就多开了16万多。我这个会计分录怎么做呀?但是这个处置房产的收入需要缴纳企业所得税等等,我怎么确认收入?怎么做会计分录啊?不会呀,请指导一下呗。
老师你好,我们小规模做零售批发的5月收入5万多,买了个扫码的机子五千多,和直播带货的东西,做管理费还是固定资产?5月没收到别人开过来成本票
老师你好,小规模纳税人,进行眼镜销售验光配镜等 老板自己验光有店员销售 眼镜进价成本很低,可是有很多都没有发票,领导自己一个人验光配镜像这种收入,如果一个月有5万,他的镜片成本只能在一两千,但是领导验光这部分钱也做不进去怎么办? 平时就给领导做了几千块钱的工资 我们收入和成本相差太大,这样产生企业所得税交的多
老师你好,请问一下我们上月开出去一台旋挖钻机(项目名称开的是建筑工程机械)我是按照买进来的发票开出去的。这样开对吗?还是需要开成固定资产啥处理? 我们相当于享受了简易计税开3%减按照2%来开的。(使用过的机械然后进来时候我们是小规模进来的发票也是普票也没有抵扣增值税,现在是一般纳税人出售)。 进来20万(现在开发票出去是12万,等于是亏损)这样在后期做年终财务申报申报收入的时候产生的差异这个正常吗? 麻烦老师详细解答,谢谢。
老师,我是建筑工程,我2025年有人工费,伙食费,租赁费,材料我已经领用了,由于我的收入都是2026年的,所以我没有结转成本,我看财务报表这些都归到在产品里面了,是这样的吗
老师,支付给个人的劳务费,收到的发票是公司开过来的,收到发票怎么做合理一点?
老师,工商年报时,网店咋填写呢
公司拉业务的回扣,怎么做会计分录?需要准备哪些资料?
老师,付款了未收到发票,账挂的其他应收款,这种情况5年后怎么处理
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
采购原材料给对方私户转账,对方也是私户,私对私,想要发票了怎么操作呢?对方有公账的,想正规要发票,怎么操作啊?想听听其他老师的建议,谢谢
朴老师你好,现在有在线吗?
老师,我们是小规模纳税人 其实我们相当于第三方中介,正常情况下是客户吧钱直接转给我们公司,我们再付款给供应商下单! 现在情况: 1、供应商用个人账户转给我们对公账户1万元,(因为客户直接把钱转给供应商了,供应商直接给客户开票了,然后供应商把收客户的钱1万元,供应商用个人账户转给我们对公账户1万元; 2、现在我们对公账户要给供应商对公账户付货款9000元,但是供应商不会给我们开票了,现在能用对公账户转吗? 那现在如何解决?才能用对公账户给供应商付9000元货款
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师个人销住房和非住房有什么区别,税收上
扫码的机子摊销几年?
你好!电子设备按3年就好了
老师,你看买的直播带货的东西和Ps机给开出来的票做管理费用还是固定资产
你好!你这个金额不大,就入费用就好了
我也看的做管理费用合适
您好!嗯。直接入管理费用