您好!可以的。可以这样

老师,我们公司计划12月底拿到营业执照,并且将 集团之前帮忙采购的 固定资产 从集团处买过来 入账,一些之前集团支付的费用 也要付给集团,将 一些还没有发生的费用 预提。但是集团不一定 月底马上给我们开票,开票要等到1月份(两家公司都在上海的话,开票是不是一定要 购买方 税务登记完成才能开票? 只是拿到工商营业执照还不行?只拿到工商营业执照税务信息还不完整,并且基本户也没有开好,暂时不能给我们 开票?)。 这种情况下,虽然12月底入了固定资产 和 费用 并且预提了一部分费用,因为税务登记没有完成,也没有收到发票,那么1月份需要做 纳税申报 吗?
老师,我公司是小规模,2021年6月成立,开始一些业务,有税务申报,没建账,营业执照下发时间是2021年12月,之前一直没有正式建账,如果从2022年1月开始建账的话,之前半年发生的员工工资,费用,入管理费用,开办费用可以吗?
没拿营业执照前购买办公品和付的租金、装修费的费用支出,5月份才拿到营业执照,也有到税务报备,6月申领的发票,5月、6月没经营业务,6月才收到之前的费用发票,5-6月作为筹建期,记开办费可以吗
小规模纳税人,4月开始营业,5月份入投资款,开银行账号,6月份置办采购办公用品的费用发票才到位,那么筹建期可以是3个月吗?筹建期有严格的规定吗?
开办了一个新公司(小规模纳税人)2月份开始筹办,2月开的验资户投资人已转入投资款30万元,2月份让事务所进行了验资审计报告(钱老板用自己的钱给了已付发票未开可以算到开办费用里面吗);3月份账户产生了存款利息100元;5月份营业执照才办下来,6月才去办理税务登记,验资户转为正式的基本户,5月份之前的账目应该怎么处理,要从几月份开始做账啊?
老师 月末的时候 要做分录 结转增值税 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税 这样做的目的是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师科技公司 申请创新企业的要求是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师您好,请问年终奖一次性发放的金额,下年汇算清缴的时候,会和工资薪金一起汇算吗?
采购报销的费用是包装车间工具上的修理费,可以直接计入生产费用吗老师
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
筹建期是多长时间,有规定吗?
你好!这个没有明确的规定