同学你好 这个就是应纳税所得额乘以优惠税率

老师,我现在要去大厅修改去年的所得税汇算清缴得表,第26栏减免所得税额是怎么计算出来的,我的应纳税所得的是1122044.43
老师,2019年所得税的政策是什么?2019年汇算清缴的第26栏减免所得税额是怎么算来的,我现在要调19年所得税汇算清缴表。调整税额为1718.64元
表格中 汇算清缴 第26行的减免所得税额是怎么来的呢?我是不是产生退税了?
老师,去年的成本票不够,汇算清缴的时候没调出,现在税局让我调出,我填的是纳税调整项目明显表,填完后,减免所得税优惠明显表中的减免所得税是自动出来的,可是跟我算的不一样,去年0.025不是应该减免0.225的所得税吗,可是我算了算,才减免了0.215的所得税,这样我的企业所得税率就成了0.03了,不过我调完后利润总额超100万了,跟这个有关系吗
请问老师今年缴纳去年汇算清缴的所得税在季度企业所得税报表里体现不出来是怎么回事
老师,采购退货分录冲供应商吗?
老师您好, 公司注册资本是350万,减资到20万,实缴15万,未分配利润200万,不拿回钱 需要缴个税吗?
老师,我公司用的是金蝶的精斗云财务软件,从代理记账处把账接回来,之前的账可以直接导入进财务系统吗?
小菲老师您好,刚说的工资问题,我明白你说的申报是按发放的申报,我的意思是4月份计提的工资,5月才发放,但个税是要自己先算出来后5月份发的时候才知道扣了社保和个税后实际发到手去多少吗?还是这个个税老师是经过申报系统申报算的呢?
朴老师在吗?我想问一下
请问之前是小规模,收入的成本发票没有取回,之后成为一般纳税人才取回。可是开的是专票13个点。这张发票可以勾选抵扣成为一般纳税人的收入吗?
以前年度22年-25年漏提折旧,补提折旧怎么补提呢? 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整?
老师我今天去面了一个公司挺大的,现在是初创,老板说资金流水上千万,想找个财务总监不用做账,说账都在财务公司,说也不是不交税是合理节税,说比如我现在买了2辆100万的车,两年后30万卖点;再比如我做药柜卖给中间10个点,他再卖给物业公司2个点就是AB合同,那我怎么让中间人合规,让他个人去开票或者让他成立个体户开票,听起来老板好像说的也头头是道,但是我就不理解账交给财税公司能合规吗?工资确实比现在高,但是感觉云里雾里的,而且离家挺远的,特别犹豫要不要去,因为如果去就上了一个台阶,不去可能以后一直就是个核算会计。
老师,老板同时是两个公司的法人,是不是都需要报个税,我是公司的财务,公司的报税是外账在做,我上个月接回来一家,报增值税0申报,以为法人在另外一家公司的个税已经报过了,我就没有报,结果税务系统发通知说我3月未申报个税(公司没有业务和员工只有法人),叫我带上资料到税务局去办理,我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了?还是明天直接去税务局办理
山东分公司独立核算 ,只上社保,社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?
我算了不对。
老师,你帮我看一下标黄的怎么计算出来的,那个是税务上面带出来的,我现在想知道怎么算得到的那个标黄的金额
同学你好 你们优惠的税率是多少
小微企业
那你这个应该是应纳税所得额乘以22.5%
是的,所以不对。我算出来252459.99
税务申报表自动带出来是243306.66
你看下你的应纳税所得额是多少
所得额是1122044.43
同学你好 那你得看下那个表里的数据了
谢谢,老师,我弄明白了
好的 明白了就可以了
100万以内是2.5%,超100的那部分是10%的优惠。超过100的那部分我按5%所以不对。
对的 这个是10%的哦 不是百分之五
好的,谢谢老师。
老师,政策是100-300万部分减按25%就去应纳税所得额,按20%税率,应该是5%啊,怎么是10%
同学你好 去年的时候是百分之十的
忘记了。谢谢啦
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