同学你好 这个就是应纳税所得额乘以优惠税率

老师,我现在要去大厅修改去年的所得税汇算清缴得表,第26栏减免所得税额是怎么计算出来的,我的应纳税所得的是1122044.43
老师,2019年所得税的政策是什么?2019年汇算清缴的第26栏减免所得税额是怎么算来的,我现在要调19年所得税汇算清缴表。调整税额为1718.64元
表格中 汇算清缴 第26行的减免所得税额是怎么来的呢?我是不是产生退税了?
老师,去年的成本票不够,汇算清缴的时候没调出,现在税局让我调出,我填的是纳税调整项目明显表,填完后,减免所得税优惠明显表中的减免所得税是自动出来的,可是跟我算的不一样,去年0.025不是应该减免0.225的所得税吗,可是我算了算,才减免了0.215的所得税,这样我的企业所得税率就成了0.03了,不过我调完后利润总额超100万了,跟这个有关系吗
请问老师今年缴纳去年汇算清缴的所得税在季度企业所得税报表里体现不出来是怎么回事
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看,没有数字也行,大概知道长什么样就行
请给我提供一份个人所得税月度表
老师:电子税务局可以增加办税人员吗?
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看
如何制作财务年度报告,
老师,出口企业按增值税汇率参考报关单出口月份汇率吗
软件到哪里领,软件到哪里领取
安徽省3月纳税申报期什么时候衰截l止
请问,外贸业务,供应商是广州A公司,出口是上海B公司,报关单货源产地填报的是上海,原产地证也是以B公司申请的,这种情况下还可以申请退税吗?如果不行,需要怎样调整?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款, 那么就是去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款 我感觉老师讲的比较详细,但是为啥有的老师说汇算清缴的时候调增,那是红冲了管理费用, 去年的费用现金付款的,现在更正银行转账付款,大部分老师是更正去年的报表,还是选择汇算清缴的时候调增呢
我算了不对。
老师,你帮我看一下标黄的怎么计算出来的,那个是税务上面带出来的,我现在想知道怎么算得到的那个标黄的金额
同学你好 你们优惠的税率是多少
小微企业
那你这个应该是应纳税所得额乘以22.5%
是的,所以不对。我算出来252459.99
税务申报表自动带出来是243306.66
你看下你的应纳税所得额是多少
所得额是1122044.43
同学你好 那你得看下那个表里的数据了
谢谢,老师,我弄明白了
好的 明白了就可以了
100万以内是2.5%,超100的那部分是10%的优惠。超过100的那部分我按5%所以不对。
对的 这个是10%的哦 不是百分之五
好的,谢谢老师。
老师,政策是100-300万部分减按25%就去应纳税所得额,按20%税率,应该是5%啊,怎么是10%
同学你好 去年的时候是百分之十的
忘记了。谢谢啦
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