你好,如果是连续好几个月都有的一块做工资里面就可以的企业管理费用,工资贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税。
老师您好,请问公司支付的增值税发票系统升级版技术维护费怎么做账?麻烦写一下分录,谢谢我们是纯外贸企业。
老师您好,我们公司有跟劳务工签订劳务协议,付的劳务工资怎么做账,麻烦二级科目也能告诉一下
老师,你好,我想请问一下我们公司是做电子烟买卖的,但也会卖给公司员工,那卖给员工这部份分录应该怎么写呢?二级科目用什么呢?
老师您好,我们买了一块地,先付给了对方拍卖佣金2万元 我的分录是借:应付账款,贷:银行存款。 第二个月收到了发票,我不知道怎么做分录,麻烦您说下,谢谢老师
老师您好,我们公司跟工资一起发的高温补贴,应该怎么做账,麻烦老师具体到二级科目,会计分录给我写一下,谢谢
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
好的,谢谢郭老师
不用客气 工作愉快