这么理解哈,把6.9,记为9.6就是银行存款多减了2.7,
老师,不是很明白溢余的话为什么写在贷方呢,贷方不是表示减少吗?盘点溢余的话,不是增加应该写在借方吗
我想请问一下这道题我一直没弄明白,会计记错了,本来应该记6.9,结果记成了9.6 那就等于多记了2.7,那应该在企业的银行存款余额减去2.7,才是真正的6.9。为什么题目答案是加2.7,这不是等于9.6又多加了2.7吗? 主要就是会计人员记错账这个地方不懂
我不明白,不应该减2.7吗?本来6.9,现在写成9.6,多写了不是要减吗
为什么企业要这边要加上2.7啊?他明明是多记了,不应该是减去吗?
老师,我不明白为什么要在2019年实现的利润中减去固定资产的折旧,不是应该加回来吗
我想问下合伙账目怎么算
仁信房地产公司为安置H座的动迁居民,使用A座作为周转房,H座完工后,A座周转房安置居民搬出,公司准备销售A座,发生维修费368000元,已通过银行支付,会计处理为()。A.借:开发成本——H座368000B.借:开发成本——A座368000C.借:管理费用368000D.借:销售费用368000E.贷:银行存款368000
某大酒店存货采用永续盘存制,上月末厨房清查尚有存货3800元,已做假退料处理,本月初的会计处理为()。A.借:主营业务成本-3800B.借:主营业务成本3800C.贷:原材料3800D.贷:原材料-3800
某旅行社系一般纳税人,增值税税率为6%,某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元(含税),均取得增值税普通发票,款项已通过银行支付,会计处理为()。A.借:主营业务成本600000B.借:主营业务成本636000C.借:应交税费-应交增值税(销项税额抵减)36000D.借:应交税费-应交增值税(进项税额)36000E.贷:银行存款636000
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月15日购进服装一批,增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%,运费发票显示价税合计10900、增值税率9%,采购费用记入当期损益,款项已通过银行支付,商品尚未收到。会计处理为()。A.借:在途物资566500B.借:在途物资576500C.借:销售费用10000D.借:销售费用10900E.借:应交税费-应交增值税(进项税额)73645F.借:应交税费-应交增值税(进项税额)74545G.贷:银行存款651045
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
年末,从结余中提取专用基金36万元。A.借:非财政拨款结转360000B.贷:非财政拨款结余360000C.借:非财政拨款结余分配360000D.贷:专用结余360000E.贷:经营结余360000F.借:其他结余360000G.财务会计不做处理
年末,结转使用财政专户资金支付的管理部门会议费11万元。A.借:财政拨款结转110000B.借:非财政拨款结转110000C.借:财政拨款结余110000D.借:非财政拨款结余110000E.借:其他结余110000F.贷:事业支出110000G.财务会计不做处理
某高校计提本月管理用固定资产折旧348758元。A.借:业务活动费用348758B.借:单位管理费用348758C.借:事业支出348758D.借:其他结余348758E.借:专用基金348758F.贷:固定资产累计折旧348758G.贷:固定资产348758H.财务会计不做处理1.预算会计不做处理
从题目的哪句话可以这样理解啊,明明是企业多记呀
哈哈,意思本来应该是取了6.9元,记成取了9.6元,意思是多记了2.7元,那么,造成存款余额少了2.7元,就得加回来呀
就比如银行卡里面有100块。你取了6.9,实际上银行卡里面只有100-6.9,但按题目结果的这种算法,银行卡里面实际不是100-9.6吗?这跟实际卡里面的钱是不是对不上,我怎么也想不明白这种想法
实际上银行卡里面只有100-6.9,但是,现在你自己的做的账上是100-9.6,是不是要加2.7才能对上卡里的钱?
好像明白了点,我捋捋,谢谢
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我想问一下,题目问银行存款余额是只对账单余额还是银行存款日记账面余额
是把你的账面余额与银行那边的余额核对,有差额就要调整
只需要调整我的银行,不管什么情况都不用调吗?以银行的为准啊
嗯嗯,以银行的数据为准
有时候题目说银行未付企业已付,这种也是以银行为准调企业的就行?为什么老师又说谁未调谁
慢慢琢磨吧,你还没跳出这个魔圈
自己能琢磨透就不会提问
你的某些单据银行还未处理,也可能银行的数据不准呀,要调整