借管理费用、 主营业务成本 贷应付账款
乙方销售部门产生的员工工资,计提时销售部门计入销售费用,管理部门计入管理费用,研发部门计入主营业务成本,乙方计提工资分录如下 借:销售费用-工资 主营业务成本-工资 管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-公积金 分录这样写对吗?
老师,计提租金分录如何做,有管理费用和主营业务成本部份构成
老师,请问一下,就是租的店铺还有空间没有用到出租给别人了,我收到客户的租金可以直接做主营业务收入(内账)吗?支付的店铺租金做成一部分做成主营业务成本直接冲减那部分租金收入,其他的做成管理费用租赁费,这样可以吗?
管理费用-会费15000元,调整到主营业务成本-孵化器费用。应该如何做分录?
企业管理费用结转到主营业务成本,怎么做分录,老师,我按照借主营业务成本,贷管理费用做了分录,但是结转损益时,又给主营业务成本结转到贷方,余额就没有变化了
申报个税经营所得的时候,提示:当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报,请前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报,这个要怎么处理哦
老师你好!请问账套本月进项税额3437.77,本月待认证税额4084.07,那在内账收入费用表如何反映这两笔数,或者
请问老师,老板拿的培训公司的非学历教育服务发票计入哪个科目
老师 你好 请问亏损很大亏损了18万, 能注销吗
老师我看见2019年账上固定资产清理有借方余额2百多万,上一任直接把他年底转到利润分配里了,然后我看那一年申报的财务报表勾稽关系不对,那企业所得税汇算清缴时有什影响
给甲方的违约金,怎么做账务处理
小规模,第一次季度申请报税,法人的个税在零申报,没有业务,增值税也是零申报,那所有的申报表是不是所有填的数都为零呢。
老师,银行的人打电话过来叫我们把公司收益人做个备案,可是我操作了几次都不成功,也按他们说的跳到另一个页面,电话沟通他们也不知道什么原因,能不能给我个陕西公司收益人备案操作流程啊?
这个进来多少票主营业务成本就是多少吗?
因为工期延时,给甲方的违约金怎么做处理
这样做可以?做暂估区分开, 借:管理费用 主营业务成本 贷:应付账款 -暂估 -某公司
你好,可以的,没有发票的可以这么做的。