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请问下两个单位账务合并,A单位账务合并到B单位,那么B单位的其他应收应付款应该怎么做分录?

2022-06-30 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-30 12:16

同学你好,把a单位的科目余额以做分录的形式做到b单位

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快账用户1418 追问 2022-06-30 14:29

那分录怎么做?借:其他应收/应付款 贷:其他应收/应付款吗?

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齐红老师 解答 2022-06-30 18:03

你是说a、b单位之间往来吗

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你好 这个仍然保持原样,不变的。但是AB之间的账 借:其他应付款 贷:其他应收款
2022-07-01
同学你好,把a单位的科目余额以做分录的形式做到b单位
2022-06-30
同学你好,直接抵消就可以了
2023-02-23
你好,同学。 被合并企业直接是将有的余额转出处理 借,净资产类 负债类 贷,资产类 就是按账上的余额直接做减少处理的
2020-08-30
根据《政府会计制度》,行政单位核销无法冲销的合并单位旧账其他应付款,在报经批准后,账务处理如下: 财务会计分录: 借:其他应付款 (待核销的其他应付款账面余额) 贷:其他收入 预算会计:通常情况下,核销其他应付款不涉及预算资金的实际收支,因此 预算会计无需进行账务处理。 此外,核销的其他应付款应在备查簿中保留登记,以记录该事项的相关信息。并且在实际操作中,需先按规定程序报经批准,比如取得债权人死亡、破产、注销或无法联系且 3 年内没有任何业务往来等确凿证据后,提交给主管部门集体审议批准,并按程序进行公示 。
2025-03-10
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