同学你好,直接抵消就可以了
请问a单位和b单位法人是同一个,相当于一个单位,但是两套账,a单位想替b单位付款一万元该如何操作呢?
请问老师,我有两个单位,应该是a收款却转给b了,b记入其他应付款然后退货款退给a,可以吧?
请问下两个单位账务合并,A单位账务合并到B单位,那么B单位的其他应收应付款应该怎么做分录?
请问a和b两个单位并账了,以前ab两个单位的往来应付应收款该如何处理
a单位和b单位两个单位,法人为同一人,现在从四月份开始,b单位并入a单位,请问该如何并账 1到3月份b单位的账如何处理
请问需要做账务处理吗
需要,把应收账款和应付账款或者其他应收应付对冲就可以