可以的,可以这么做。

老师,我们一个月会预付很多次款项,做账是按时间分开做凭证?能不能月末一次合计做呢?
老师你好!想问一下账上当月的原材料期末借方余额有4百多万这个怎么做领出凭证,我们是生产服饰公司,第一次做会计,生产服装的月底的结转凭证不知道怎么做?
老师,我准备从事餐饮会计,然后会计做账很多单子不是可以合并做吗,那需要每天都做,还是一月分几次做,还是月末一起做
老师,我现在补做22年8月份的账,这截图是已经付款成功了且之前没有计提的税费,现在该怎么做账?是不是先要计提呢?老师,麻烦根据我这金额按科目给我做一下这张凭证的分录,第一次做外账很多不懂,麻烦老师了,谢谢!
老师好,应收账款欠1000,分3次还款,在一个月内还完。老师们做凭证的时候,是别人每还一次,做一张凭证,还是等对方还够3次的时候,再写一张还款的凭证呢?谢谢~~ 刚开始应收账款的时候: 借:应收账款,贷:主营业务收入
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
我们收到预收款,当天也付了预收款,一个月会有几次,能做一笔么?怕审计说没按时间发生做
可以的,可以这么做。