你好,计提社保的分录是 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保费

我们有个高企报不了(说是其他收入大于软件收入),之前有研发费用加计扣除,年底前要不要调回来
郭老师,一次性补偿金,最多能赔多少
小规模纳税人收到人家的专票,我账套不需要做应交税费应交增值税进项税额吧,直接借管理费用 贷应付账款吧 我们也不能抵扣啊
老师,我们买了一批货海外来的,但我们又是从国内供应商手里买的,比如货物成本价17块,如果包运费就18块,如果包清关就19块,如果合同只约定了货物的价格,其他价格因为外汇的原因具有不确定性。但我们选了包清关,对我们入账有没有影响?有没有什么要注意的地方?
老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
企业向个人转账50万,要身份证开反向票,是什么意思
老师,您好,发票开给客户了,客户把钱打到法人账户了,法人账户再转到公司对公账户抵消掉应收账款,可以吗
建筑劳务公司向财产保险公司支付保险费如何入账
老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢
用不用计提社保,还是说是6月交了6月记账就可以了?
你好,需要按月做计提社保的分录
社保是社保,工资是工资,申报个税就是只申报工资数吧!
你好,是的,是这样的
那我6月交的社保是6月的还是5月的呢?
你好,你提供的图片,显示是6月份的
那6月交6月社保那还用计提吗?
你好,个人建议是计提
在6月的交社保之前计提了吗?
你好,是的,是这样的
那计提的时候社保的时候用不用医保养老分开计提了?
你好,这个就看单位核算需要了,个人建议是分开
那具体的分录怎么写啊?
你好 计提的时候 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—社保(某某明细) 缴纳的时候 借:应付职工薪酬—社保(某某明细),其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款
那保存现金流量的时候应该选什么呢?是支付的职工薪酬还是支付的其他与经营活动有关的现金?
你好,现金流量的时候,计入: 支付给职工及为职工支付的现金
没有您说的那个选项吗?
你好,那就只能是选择:支付的职工薪酬