你好,原分录红字冲回,涉及损益类科目用以前年度损益调整科目代替

请问一下,我2020年销售商品会计分录做错了,2022年怎么调整,借:预收货款贷:主营业务收入:贷:库存商品(写错的)贷:销项税,成本已结转,现在怎么调,谢谢
老师,您好!请教一下,以前年度的成本未销售被代账会计结转成本,现在发生销售需要调整成本,分录如下:借库存商品 贷:以前年度损益调整 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转损益后,以前年度损益调整为零,总感觉不对,请老师指点,谢谢
请问下工业怎么结转销售成本,我的结转生产成本是 借:库存商品35万 贷:生产成本35万 销售商品时我的分录是 借:银行存款 12万 贷:主营业务收入是13万 那么现在我结转销售成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 最后这个分录成本我应取那个数呢?
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度汇算清缴的纳税调整表中调增了一笔。并在22年凭证里做了分录借:库存商品 贷:利润分配一未分配利润,这样我的库存商品多了一笔余额,于是我就做了分录借:应收账款 贷:应交税费一销项税 贷:主营业务收入,并结转了成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,但这么做完我发现总体成本还是大于收入[捂脸]
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度汇算清缴的纳税调整表中调增了一笔。并在22年凭证里做了分录借:库存商品 贷:利润分配一未分配利润,这样我的库存商品多了一笔余额,于是我就做了分录借:应收账款 贷:应交税费一销项税 贷:主营业务收入,并结转了成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,但这么做完我发现总体成本还是大于收入[捂脸]
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
原分录已经冲红,又录了正确的分录,涉及损益类科目分录可以帮我写一下么
你好!原分录写一下我给你改,你冲红的分录怎么做的?
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
你好,这样的话你的分数是不对的,原分录中的主营业务收入应该有用以前年都遵损益调整卡科目代替
那怎么冲红以及做份正确的,能帮我写份分录吗
你好!把原错误分录写一下,按你上边的应该是 借:预收货款贷:以前年度损益调整 贷:销项税 红字