你好,原分录红字冲回,涉及损益类科目用以前年度损益调整科目代替

请问一下,我2020年销售商品会计分录做错了,2022年怎么调整,借:预收货款贷:主营业务收入:贷:库存商品(写错的)贷:销项税,成本已结转,现在怎么调,谢谢
老师,您好!请教一下,以前年度的成本未销售被代账会计结转成本,现在发生销售需要调整成本,分录如下:借库存商品 贷:以前年度损益调整 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转损益后,以前年度损益调整为零,总感觉不对,请老师指点,谢谢
请问下工业怎么结转销售成本,我的结转生产成本是 借:库存商品35万 贷:生产成本35万 销售商品时我的分录是 借:银行存款 12万 贷:主营业务收入是13万 那么现在我结转销售成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 最后这个分录成本我应取那个数呢?
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度汇算清缴的纳税调整表中调增了一笔。并在22年凭证里做了分录借:库存商品 贷:利润分配一未分配利润,这样我的库存商品多了一笔余额,于是我就做了分录借:应收账款 贷:应交税费一销项税 贷:主营业务收入,并结转了成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,但这么做完我发现总体成本还是大于收入[捂脸]
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度汇算清缴的纳税调整表中调增了一笔。并在22年凭证里做了分录借:库存商品 贷:利润分配一未分配利润,这样我的库存商品多了一笔余额,于是我就做了分录借:应收账款 贷:应交税费一销项税 贷:主营业务收入,并结转了成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,但这么做完我发现总体成本还是大于收入[捂脸]
老师 总部开票给客户 结果客户将评估费支付给了分公司,这该如何处理
老师,请问工商年检是有新网址?还是什么情况?前几天用的网址进不去了
汇算清缴里面员工福利是14%吗?
老师,公司按月计提年终奖。25年年终奖,26年发放。现在制造费用-工资和管理费用-工资有差额。制造费用-工资多计提了,管理费用-工资少计提了。我先把制造费用-工资多计提的金额转到了管理费用-工资下面。还缺的话,我直接补计提了管理费用-工资。调账直接调在2026年4月份里面可以吗
个体经营户核定征收的增值税率1%,所得税率0.5%起;” 查账征收增值税率1%起,所得税率5%起。对吗?
出口货物,没有取得进项发票,如何做到免税?
老师,办公室风水布局调整,对方公司开的发票是风水咨询服务,这种发票可以税前扣除吗
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗? 会涉及公转私的问题吗?
老师你好,我们有个供应商己注销了,之前支付给他的70000元,我们只拿回来相对应的其他东西抵回了,那现在应该怎么处理账本?
老师,电商销售额400万,但是没有进项,这个账要怎么做,税务局找到了要交税,我们进项收进来没有发票,需要怎么做合规
原分录已经冲红,又录了正确的分录,涉及损益类科目分录可以帮我写一下么
你好!原分录写一下我给你改,你冲红的分录怎么做的?
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
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原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
原分录一模一样就是红字冲红,然后我又做了一份正确的,借:预收货款贷:主营业务收入贷:销项税
你好,这样的话你的分数是不对的,原分录中的主营业务收入应该有用以前年都遵损益调整卡科目代替
那怎么冲红以及做份正确的,能帮我写份分录吗
你好!把原错误分录写一下,按你上边的应该是 借:预收货款贷:以前年度损益调整 贷:销项税 红字