借固定资产清理3000, 累计折旧1000 贷固定资产4000

老师,请问我买的电脑1240元,再卖二手给别人1240元,我们是小规模纳税人,开的普票,税率为1%,我怎么写分录呀,国家规定出售二手税率为2%,
老师,小规模出售固定资产怎么做分录呀?买进4000元,卖出4500元.已折旧1000元 我们出售开3点的专票给对方
我们公司售卖了固定资产,固定资产期末净值还有:87499.61元,累计折旧:90798.21,我们公司买了60000元,60000元里面其中有6902.65元的销项税,这个固定资产买出去是亏的,我们应该怎么做账?有没有老师可以写一下明细一点的分录出来,把金额也写一下,这样我好明白一些,谢谢了
老师,下午好,咨询一下出售固定资产分录:2022年买了一台车137000元(因为是内账 不做开票税金)每月月供4485元,当时入固定资产分录是:借固定资产-运输设备 137000 贷:长期应付款:137000.,已做累计折旧63199.77元 现在这台车要以长期应付款余额73800.23元出售给个人。请问现在出售这台车,我要怎么样做分录?
我们小规模 溢价出售了已经折旧完的固定资产 款是五月份到账 票是五月六月开的 开了一个点的专票 要怎么做账呀老师
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
借银行存款4500, 贷固定资产清理4500除以1.03 应交税费应交增值税 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师,我们这个不是营业外收入吗?
没看明白您说的
处置固定资产做到固定资产清理里面这个理解吗?
第一个录和第二个分录是固定的。
老师,能写一个完整的不?初学者有点懵
借固定资产清理3000, 累计折旧1000 贷固定资产4000已读 2022-07-01 08:54 借银行存款4500, 贷固定资产清理4500除以1.03 应交税费应交增值税 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 这个就是
只不过是最后一个分录,你看一下固定资产清理的余额在哪里,如果他在借方的话,你就借营业外支出贷固定资产清理。
好的谢谢老师,那有净残值怎么做呢
你好,第一个分录里面体现了固定资产清理借方余额。
好的 谢谢老师
不要客气,工作愉快。