你好那就正常进入到成本费用就可以你好,那就正常计入到成本费用就可以了。汇算清缴纳税调整。

我们平时都是老板采购商品、一直都是给他挂着往来、用的其他应付款科目、这年底了他转到公司钱用于交税、我做实收资本可以不?
老师,去年支付的费用,没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
我们公司是小规模纳税人,之前做项目,投入了200万,全部挂在了其他应付款里,因为是指望项目做成功以后,账上有钱,就直接还回去,可是项目失败了,这个200万也不可能还回去了,但是其他应付款一直挂了200万,这个怎么处理好呢?200多万是由不同的人打款进来的。因为永远不可能还回去了,所以其他应付款该怎么做平,符合税法的情况下
老师好请问一下,公司成立时上任会计就把实收资本挂在了其他应收款老板的名下,而实收资本没有实际到位本来不应该做账务处理的,我现在是把她原来做的分录冲销好,还是不做任何处理好?
老师 我们收到租车的发票按道理来说是挂应付账款-对方二级名称,但是前面有向对方借款有其他应付款-对方名称,我可以就直接挂其他应付款-对方名称,不新建一个应付账款-对方名称吗?
老师,你好,我们是高新技术企业,我申报5月增值税时,系统这个月怎么不自动弹出加计抵减税额了呀
朴老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
有老师了解江西于都跟江西兴国这两个地方吗?是有税收优惠还是有什么补贴政策?适合什么样的企业?有什么要求?
老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
4月申报工会费的申报表和完税证明怎么在电子税务局补打
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
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老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
比如我预付的23年11月-24年11月的,那我计入摊销到成本费用里,是不是只能从24年1月摊销到24年11月 计算的时候只能算11个月,不能按12个月摊销
是从房屋租赁那个开始租赁那个时间摊销的。
你交的是几个月的就按照几个月的来摊销?
但是现在是24年2月了,前面23年11月 12月 没做任何的处理,现在应该怎么处理,确定不会来发票了
借以前年度损益调整贷其他应收款。
这样太麻烦了,可不可以直接摊销到24年里,反正不用税前扣除了
你好正规处理不是这样的要是金额特别小重要性原则可以直接做到24年。
我23年就只做了一笔 支付房租的分录,借:其他-房租50 贷:银行50,那我23年应该怎么做分录
我给你写了。补上二三年的费用,借以前年度损益调整贷其他应收款。
借:以前年度损益调整50 贷:其他应收50,关键我们没有以前年度损益调整 这个科目
就用未分配利润这个科目代替。
23年支付 借:其他50 贷:银行 50 24年进行调整 借:未分配利润50 贷:其他50,24年开始无票摊销 借:待摊50 贷:其他应收50 借:管理50/11 贷:待摊50/11 老师,你看下哪里有错误。
你那个50元是总的金额还是多少? 二三年只摊销二三年那一部分的。
然后二四年不用计入待摊二四年是直接就计入当月的成本费用正常科目。
二三年是总的金额一次性做一个分录。 24年按每一个月的金额做成本费用里面。
23年11月支付全部房租 借:其他应收50 贷:银行 50 24年调整 借:未分配利润50/12 *2个月摊销 贷:其他应收 50/12 *2个月摊销,24年开始就是正常 借:管理房租 贷:其他应收 冲平 是这样处理吗
是的,这次这个是正确的对的。
老师,那23年汇算清缴表上要不要做什么处理的,应该不用吧,没涉及到什么损益类的科目。
你好,这个二三年咱就回来发票了,这个可以税前扣除的,不需要纳税调整。
没有发票,不管是23年还是24年 都没有发票,23年也没做过任何的摊销,就24年做了 借:未分配利润 摊销23年2个月 贷:其他
做账和有没有发票没有关系,然后咱们没有发票的汇算清缴纳税调整就行了。
就按照上面的业务分录处理没有毛就按照上面的业务分录处理,没有毛病正确的,然后没有发票的汇算清缴纳税调整。