
某公司为增值税一般纳税人。2017年5月购进一批免税小麦,收购发票上注明的买价为为64000元。该批小麦被制成面粉,后因遭遇地震,导致面粉百分之六十毁损,剩余的百分之四十于当月销售后取得不含增值税销售额92000元。求该公司该笔业务的增值税应纳乐税额
●[单选题]甲超市为增值税一般纳税人,2021年3月从农业生产者处购入一批有机蔬菜开具的农产品收购发票上注明的买价为16万元,该批蔬菜经简单包装后全部直接销售,取得含增值税的销售额32.7万元。已知:农产品的扣除率为9%,销售农产品适用的增值税税率为9%。则甲超市本月上述业务增值税应纳税额
某食品厂为增值税一般纳税人生产,销售的产品均适用13%的税率,某年五月份发生下列业务1销售产品一批,开出增值税专用发票价款为70万元,税款为91000元,款项已存入银行2把本企业生产的产品对外投资该批产品成本为八万元,同类货物当期不含税售价十万元,3面粉一批取得增值税专用发票注明的价款为26万元价款,为23400元面粉,已验收入库,应保管不善,造成面粉霉烂损失六万元,转入待处理财产损益进项税额转出一计算销售产品的销项税额,二计算购进面粉的进项税额,三计算面粉没懒进项税额,转出四计算,该企业本期应纳增值税额多少元?
A公司为增值税一般纳税人2021年收入一批免税农产品收购发票上注明的买价为¥64,000。该批农产品为小麦被制成面粉后,因仓库管理人员不上让大雨淋湿了面粉70%剩余部分全部销售完了取得不含增值税的销售额为¥92,000计算A公司业务应缴纳增值税税
某食品厂为增值税一般纳税人,生产销售的产品均适用13%的税率,某年5月份发生下列业务: (1)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款为700000元,税款为91000元,款项已存入银行。 (2)把本企业生产的产品对外投资,该批产品成本为80000元,同类货物当期不含税售价100000元。 (3)购进面粉一批,取得增值税专用发票注明的价款为260000元,税款为23400元,面粉已经验收入库。 (4)因保管不善造成面粉霉烂,损失60000元,转入待处理财产损溢。(面粉增值税税率9%) 根据上述资料计算该企业本期应纳增值税额多少元。
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账
老师,公司报销总是固定的一个人,可以吗
老师好,我在十几年前转让了朋友的一家房地产公司,注册资金1200w,后来没有经营,七年前又零价格转给一个朋友做房地产开发,想他的项目下来我做一些工程,后来他的项目没有做成,也没有报税,后来我在办证的时候才知道我的税务被拉黑了,原来多少只是把工商变更的法人,税务没有最相应的变更,税务的法人还是我。请问老师现在要咋样处理?
老师,我们是跨境电商,小规模企业的收入,包含开票收入和境外免税收入吧?
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账