你好同学计算过程如下

某食品厂为增值税一般纳税人生产,销售的产品均适用13%的税率,某年五月份发生下列业务1销售产品一批,开出增值税专用发票价款为70万元,税款为91000元,款项已存入银行2把本企业生产的产品对外投资该批产品成本为八万元,同类货物当期不含税售价十万元,3面粉一批取得增值税专用发票注明的价款为26万元价款,为23400元面粉,已验收入库,应保管不善,造成面粉霉烂损失六万元,转入待处理财产损益进项税额转出一计算销售产品的销项税额,二计算购进面粉的进项税额,三计算面粉没懒进项税额,转出四计算,该企业本期应纳增值税额多少元?
2.广东某工业企业为增值税-般纳税人,生产销售的产品适用税率为13%,2021年7月发生如下经济业务:(1)购进原材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,取得某汽车货运公司的增值税专用发票注明的运费为20000元。(2)接受外单位投资转入的材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税额为13000元(3)购进低值易耗品-批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元(5)将产品投资入股,产品的成本价为200000元,该企业无同类产品售价(假定成本利润率为10%)。要求:计算本期销项税额、进项税额、应纳税额(12分)
2.广东某工业企业为增值税-般纳税人,生产销售的产品适用税率为13%,2021年7月发生如下经济业务:(1)购进原材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,取得某汽车货运公司的增值税专用发票注明的运费为20000元。(2)接受外单位投资转入的材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税额为13000元(3)购进低值易耗品-批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元(5)将产品投资入股,产品的成本价为200000元,该企业无同类产品售价(假定成本利润率为10%)。要求:计算本期销项税额、进项税额、应纳税额(12分)
某食品厂为增值税一般纳税人,生产销售的产品均适用13%的税率,某年5月份发生下列业务: (1)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款为700000元,税款为91000元,款项已存入银行。 (2)把本企业生产的产品对外投资,该批产品成本为80000元,同类货物当期不含税售价100000元。 (3)购进面粉一批,取得增值税专用发票注明的价款为260000元,税款为23400元,面粉已经验收入库。 (4)因保管不善造成面粉霉烂,损失60000元,转入待处理财产损溢。(面粉增值税税率9%) 根据上述资料计算该企业本期应纳增值税额多少元。
3.(20.0分)某家电生产厂商甲公司为增值税一般计税方法纳税人,增值税税率13%。某年6月共发生下列经济业务:(1)购进A材料10吨,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税13000元。 (2)接受外单位投资转入B材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为200000元,增值税26000元。 (3)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元,税款117000元。 (4)将产品投资入股200000元(成本价),该企业无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%。 (5)由于公司仓库管理不善,本月购进A材料被盗丢失1吨。 根据上述资料,计算甲公司本月应纳增值税税额。
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
补缴税款加上滞纳金总共130万元,补交在23年企业所得税汇算清缴,应该如何调整成本费用,公司当年是高新企业,加计扣除1574342.54,税率减按百分之十五
预包装备案有效期是多久
新开办一个公司,如何做税务登记
老师,外购蔬菜再卖出去不需要交增值税吧?那要交企业所得税吗?
我新开了一个公司,不会税务登记
1销项=91000 2销项=100000*0.13 3进项=23400 4进项税转出=60000*0.09 应交税=销项-进项%2B进项税转出