您好 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理

请问 公司卖了一辆车子 我这边申报收入以及做固定资产处理损益就可以吗? 2:买了一辆二手车 入资产的时候是按二手车市场开的机动车发票入账吗?还是怎么样? 谢谢
问一下,我公司把账上的固定资产~车,卖给了另一家公司,也已经开了二手车发票了,我这边记账报税怎么做?
老师,我们公司卖了一台二手车,这台二手车购买时入的固定资产,已经折旧完了,当是没有预留残值。 二手车发票开了5000元,这怎么做分录呢?
固定资产处置怎么记账写分录呢,我们公司的奥迪车买上三年了一直计提折旧,但是前几天撞报废了,已经有二手公司买上把车款也付了,接下来我应该怎么做账呢?
老师好!公司把一台固定资产车卖给私人了,请问我们公司是不是要开票给购买者啊?但我们公司的业务不是做二手车买卖的,这种卖固定资产的发票是不是由车行代开?
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
那报税的时候呢,我是把这部分收入填写到无票收入里面吗
报税的时候 是把这部分收入填写到无票收入里面