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就之前设备那个我是总金额40000支付给对方了2000对方开了专票公司小规模纳税人不需要写税费这个分录是借固定资产40000贷应预付账款2000

2022-07-01 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-01 16:31

您好,请问一共的业务处理是怎样的

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快账用户ktui 追问 2022-07-01 16:36

一共业务处理就是固定资产总金额是40000我们给对方了20000对方开给了我们专票但是我们公司是小规模纳税人这分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-07-01 16:38

您好,这个是价税合计计入到固定资产的

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快账用户ktui 追问 2022-07-01 17:12

对啊我想问的就可以我这个分录应该怎么做借固定资产35398.23应交税费-进4601.77贷银行存款20000应付账款20000还是直接固定资产40000贷银行存款2000应付账款20000

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齐红老师 解答 2022-07-01 17:15

是直接固定资产40000贷银行存款2000应付账款20000

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您好,请问一共的业务处理是怎样的
2022-07-01
您好,计入营业外收入即可
2023-12-19
借应付账款 20000 贷营业外收入20000 就成了
2024-12-14
 您好,不对,我们转租收到要确认租赁收入的, 借:银行存款 贷:其他业务收入  销项税 借:其他业务成本-折旧  贷:累计折旧 到期时这个资产折旧净值也没有了
2024-04-23
不用的,小规模的直接加税合计做就可以。
2022-07-01
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