你好,可以的,如果有跨年的,最好是分摊。
我们是房地产开发公司,代收代付客户的暖气费,我们收的时候借银行存款,贷其他应付款-代收代付暖气费,现在热力公司给我们开了发票,我们应该怎么做账务处理?
老师 公司21年交的暖气费怎么做账 借:管理费用_暖气费 贷:其他应付款对吗
你好老师,我们是制造企业。因为暖气费发票没有开来,但我们每月要计提进产品,我计提时借,制造费暖气费,贷其他应付款客商,那我发票来了我冲销凭证怎么做
你好老师,请问业主欠缴的暖气费财务如何挂账?分录借方应收账款,贷方应该记什么?我们是物业公司,代收暖气费
老师好,我们是物业管在,请问我2023年8月份收到一张2021-2022年暖气费发票,我记 借:管理费用-办公费 贷库存现金。又收到了一张2022-2023年暖气费发票,我也是记 借:管理费用-办公费 贷:库存现金,这样记账对不对
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
借:管理费用_暖气费 贷:长期待摊费用_暖气费
是这样子的吗
支付的时候做的是长期待摊费用吗?这个不用做长期待摊费用,借预付账款 贷银行存款, 然后按月分摊 借管理费用, 贷预付账款就可以的 长期待摊费用一般是致富一年以上的
老师我还是没明白 我刚入手 现在是做为:借,预付账款 贷,库存现金可以吗
他们用现金支付的
对的是的,这个是支付的 分摊借管理费用 贷预付