同学你好,借:应收账款,贷:其他应付款-代收暖气费.
老师,我想问一下,就是我们是物业公司,我们向业主收入暖气费,然后由热力公司给业主开票,我们收钱的时候我做的借:银行存款,贷:应付账款-热力公司,现在热力公司把票给他们了,我们用他们的发票复印件,如何做账
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
我们是物业公司,商场的来我们物业公司充电费挂账,会计分录怎么写呢?借方:应收账款,贷方:主营业务收入吗?还是别的会计分录?
你好老师,请问业主欠缴的暖气费财务如何挂账?分录借方应收账款,贷方应该记什么?我们是物业公司,代收暖气费
老师,抖音里面千川的赠款消耗要计入广告成本吗
老师,小规模纳税人开出3%的运输发票-专票,又收到一般纳税人开具的13%轮胎专票,这个进项可以作为成本票吧?
实收资本印花税按年交的,本月收到的实收资本,是本月做计提明年申报缴纳吗
汽车费用为什么都计入销售费用呢?社保和公积金都计入管理费用,比如销售部工资计入销售费用,但是社保却计入管理费用,这个是有什么规定吗
收到股东借给公司的钱,现金流量表是在取得借款收到的现金吗?
企业合并是企业重组吗哪三种吗
老师,请问全国会计人员统一服务平台完成信息采集是什意思?
房产一楼的商铺需要交房产税吗?
老师 咨询一下 申报增值税 不开票收入 应该填写在哪一行
账户变成久悬账户,现在暂时不用没有解,里面几百余额清零了,银行工作人员说后期解了可以在返回来,现在怎么做账