你好,学员,这个 借销售费用-业务招待费 贷库存商品

酒店行业,老板自己请客户在酒店吃饭,不收钱的,老板写了一张菜的成本单,叫入账,这个怎么处理呢?
老师,公司老板以前和私人购买了土地盖酒店,都是个人签字的,后面注册了一个酒店行业的公司,在装修和客房收入都做在酒店公司里面去了。酒店公司也没有和老板个人签订租赁协议。购买的土地也没有做在酒店公司里面。这个账务处理是不是不合理
老师,公司老板以前和私人购买了土地盖酒店,都是个人签字的,后面注册了一个酒店行业的公司,在装修和客房收入都做在酒店公司里面去了。酒店公司也没有和老板个人签订租赁协议。购买的土地也没有做在酒店公司里面。这个账务处理是不是不合理
老师,我们公司是白酒销售行业,现在进的一个酒假如是410一箱,这个产品出库需要扫码,出一箱正常扫码酒厂给我们10元,然后我们卖给商店,商店正常入他们的商店酒厂也给商店10元。但是这个10元需要我们垫付,我们给的这10也不是给商店现金,而是让客户抵扣货款,之后酒厂返给我们。我想问。抵扣货款的这个怎么记账合适,我们用的畅捷通T+,收客户款需要入收款单的,我这个给商店抵扣的这个怎么记账好呢
老师,请问一下,个体工商户餐饮店,比如说,老板注册了一个餐饮公司火锅店,一个炒菜馆是个体工商户,一个拌面是个体工商户,一个抓饭是个体工商户,还有一个打馕房,一个烧烤,馕和烧烤啥也不是,老板叫核算利润,每个月挣了多少钱,这个怎么分,按营业执照的话,还有一个馕跟烧烤没有办法分,做内账咋做呢?
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
,用手机app登陆进去,会计学堂课程里的讲义为什么下载不了?
老师,医院给我们开具的临床试验费发票是入临床试验费还是入设计实验费—试验费呀 入哪个比较好