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老师好 有笔厨房菜款 6月份付了4000,7月份付了3000,但是发票全开在了6月 这个账怎么做呢

2022-07-02 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-02 16:04

你好,六月份你做了暂估吗

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快账用户2356 追问 2022-07-02 16:09

没有做暂估

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齐红老师 解答 2022-07-02 16:13

那你一块结转成本,借主营业务成本,贷原材料

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齐红老师 解答 2022-07-02 16:13

借原材料贷、银行存款、预付账款 入库先做这个

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快账用户2356 追问 2022-07-02 16:15

发票放在6月份做账是吧 7月份把剩余款付了就冲预付

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齐红老师 解答 2022-07-02 16:18

六月份你还能反结账修改吗? 能的话,对应的收入做到了六月份 你成本就应该做到六月份。

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快账用户2356 追问 2022-07-02 16:19

那分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-07-02 16:26

借原材料贷银行存款、 借主营业务成本贷原材料

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快账用户2356 追问 2022-07-02 16:28

那付7月份的款呢 借:预付 贷:银行存款?

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齐红老师 解答 2022-07-02 16:30

借原材料贷银行存款就是购买的七月份的食材吗 收到了吗

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相关问题讨论
你好,六月份你做了暂估吗
2022-07-02
借,预付账款 贷,银行存款26000 借,预付账款 贷,银行存款17000 借,在建工程等45000 贷。预付账款45000
2022-07-10
你好,借管理费用,这个是五月份的 预付账款,六月份的 贷银行存款
2022-07-02
7月 借:应付账款 贷:银行存款 8月 借:应付账款 贷:应付账款
2023-08-10
你好     你库存少了是啥情况。  你暂估了多少。      实际又做了多少。 你没有收到的发票   就别去红冲哦 。  还是挂暂估里面去  
2021-08-04
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