你好,六月份你做了暂估吗
6月收到发票做了进项税抵扣,但是发票的款是7月支付的,7月份做的账,问题是6月份的进项税与月底结转对不上了,怎么办呢 在6月份借:主营业务成本,借:应交税费…进项税,贷:应付账款 。到7月份在冲应付账款, 这样可以吗?
老师,一开始说没有厨房蔬菜费用发票,就没有做暂估,这个月5-10月份的蔬菜发票都来了,怎么做账呢
老师好 我想问下有笔费用分5月和6月分开付了 但是发票金额全开在了5月 那这个怎么记账呢
老师好 有笔厨房菜款 6月份付了4000,7月份付了3000,但是发票全开在了6月 这个账怎么做呢
老师好,6月份收到一张发票,发票没有抵扣,但是当月把钱已经付了,现在该怎么做账呢
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
没有做暂估
那你一块结转成本,借主营业务成本,贷原材料
借原材料贷、银行存款、预付账款 入库先做这个
发票放在6月份做账是吧 7月份把剩余款付了就冲预付
六月份你还能反结账修改吗? 能的话,对应的收入做到了六月份 你成本就应该做到六月份。
那分录怎么做呢
借原材料贷银行存款、 借主营业务成本贷原材料
那付7月份的款呢 借:预付 贷:银行存款?
借原材料贷银行存款就是购买的七月份的食材吗 收到了吗