同学你好,可以暂估入库,或者产品入库,把库存搞成正数,就行了。
老师,我有个问题想咨询下,就是我们公司年前产生费用需要记到当期的账里来,但又不能影响本期的利润,该怎么做呢?因为在年前我们没有用这个软件,我们是在年后才用的
甘老师,请教一个问题,我公司是制造业,现有卖废料一批200块钱现金,但是那批废料早就领用过了,不在材料库里面了。销售时候也没开票。要怎么做账合适呢 我本来借库存现金,贷其他业务收入,但是他们觉得税的问题不好解决
老师您好请教一个问题,我公司是制造业,现有卖废料一批200块钱现金,但是那批废料早就领用过了,不在材料库里面了。销售时候也没开票。要怎么做账合适呢? 我本来借库存现金,贷其他业务收入,但是他们觉得税的问题不好解决
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师,我想问下,就是说我们是生产吃的食用油的公司,我们每天要在软件里做生产组装单,但是我们在过销售单的时候,过账不了,说库存是负数怎么解决这个问题呢?
不小心点到月末处理怎么撤回
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
小规模纳税人可以开具1%税率的专票吗?取得该专票是否可以抵扣进项税?按差额征税的劳务派遣费可以开具专票吗?取得该专票能否抵扣进项税呢?
老师,您好!股东借款20万,年前会还回来,这个会涉及到利息吗?
老师,你好,加热本月25号左右公司要辞退一位员工并当天支付工资,这个人的个税是在本月报税还是在下个月(6月)报呢?因为25号也已经过了本月申报期了,这个有没有什么硬性规定?
老师,个体工商户用不用报个税?
郭老师,请教您,汇算清缴时,资产计税基础?税收折旧1,摊销额,这两个栏次填的对吗?
配送学校的食材,然后买了一些切割设备给学校,那入账怎么做
可抵扣暂时性差异,是本期调增,,以后可以抵扣。 应纳税暂时性差异,是本期调减,以后再纳税。 老师,真的理解对嘛?一直没转过来这个弯
啥意思,没有听懂,怎么搞,还是不懂
同学你好,出现负数的原因,是应该入库的货物,没有在软件里填写入库单,把这部分没入库的货物,填写入库单就行了。
我还是没懂,咋做的,那这能这样子做吗,那不是啥都乱掉了吗?
你没有搞懂吧,我做的生产组装单,就是入库,我入库的啥,就要开销售单开出来啥,这样才能过账你明白了吗?
同学你好,这样说吧,如果你手里没有现金,那你能使用现金到外面买东西吗?或者说,你威信里没有钱,你能使用威信扫码付款吗,不能吧,如果想用威信扫码付款的话,就需要先转钱到威信里,再扫码付款的,回过来说销售单过不了账,库存出现了负数,那也就是说,库里没东西,怎么能出库呢,对吧,所以先入库,再出库。就行了。这样说你能明白吗?